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甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額20000元;購(gòu)進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額900元;購(gòu)進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900

2022-06-30 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-30 22:45

你好,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=20000+900=20900,選D

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你好,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=20000+900=20900,選D
2022-06-30
甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是20900
2022-07-01
你好 這個(gè)是要計(jì)算什么呢
2024-05-15
你好,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900
2022-04-08
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=300*13% 應(yīng)納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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