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老師你好,我想問一下我們是二手車交易公司,現(xiàn)在主要收入是代個(gè)人開具二手車機(jī)動(dòng)車發(fā)票,收入手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)要怎樣做賬?稅務(wù)上要怎樣申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢?

2022-06-30 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-30 20:57

首先,你的主要收入就是手續(xù)費(fèi),那么你銷售二手車的時(shí)候,你開了二手車那個(gè)發(fā)票,你按照開票金額的0.5%繳納增值稅,所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)繳納。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 21:03

現(xiàn)在增值稅不是免稅嗎?也需要交嗎?企業(yè)所得稅是按我收取的手續(xù)費(fèi)繳納嗎?那企業(yè)所得稅金額和開票金額對(duì)不上,有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 21:11

說你是小規(guī)模納稅人,是可以享受免稅的,如果說不是的話,就不能享受那個(gè)免稅。

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齊紅老師 解答 2022-06-30 21:12

對(duì)的,是按照你收取手續(xù)費(fèi)的利潤(rùn)去進(jìn)行繳納,因?yàn)槟愣周嚱灰资袌?chǎng)你的實(shí)際利潤(rùn)是你的手續(xù)費(fèi)。所得稅本身就不是按照開票金額角的這個(gè)不影響。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 21:24

老師,我們是小規(guī)模納稅人,是享受免稅政策的,那我增值稅是按開票金額申報(bào)還是按收取手續(xù)費(fèi)收入進(jìn)行申報(bào)呢?如果按照收取手續(xù)費(fèi)金額申報(bào),這個(gè)是沒有發(fā)票的,又該怎樣申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 21:43

那手續(xù)費(fèi)你沒有發(fā)票,就按照未開票銷售額填寫,依舊可以享受免稅。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 21:55

老師,那代開的增值稅發(fā)票需要一起申報(bào)嗎?那這個(gè)收取的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 22:20

也是需要申報(bào)的手續(xù)費(fèi),可以放到其他業(yè)務(wù)收入處理。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 22:49

老師,那給別人代開的二手車機(jī)動(dòng)車發(fā)票這個(gè)金額要怎樣寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 23:01

【二手車交易公司怎么做賬_會(huì)計(jì)入門_財(cái)會(huì)頭條】http://www.caikuaitoutiao.com/show/23552.html

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齊紅老師 解答 2022-06-30 23:01

你參考一下這里的帳務(wù)處理的完整案例。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 23:20

老師,我還是不明白。因?yàn)檫@個(gè)是代開發(fā)票,相當(dāng)于沒有購(gòu)入,也就沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也不能當(dāng)成公司業(yè)務(wù)來處理,這個(gè)要怎樣弄呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 23:26

Na你這個(gè)就只能按照你的收入處理了,但是你沒有成本。

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齊紅老師 解答 2022-06-30 23:27

既然你沒有買入的話,你就應(yīng)該只開的服務(wù)費(fèi)的票據(jù),那你又把銷售車和服務(wù)費(fèi)的票據(jù)都開了,那么這種情況就要全額作為收入處理。

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快賬用戶6598 追問 2022-06-30 23:44

老師。那這樣的話企業(yè)所得稅豈不是要交很多?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 23:48

對(duì)的,這種情況所得稅比較多 但一般二手車交易市場(chǎng)所得稅大多是核定征收

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快賬用戶6598 追問 2022-07-01 10:43

老師,我看了看。我們是查賬征收。我想問問這種情況有沒有什么辦法能少交稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 11:21

那你這種情況就考慮收購(gòu)那個(gè)二手車的時(shí)候,讓對(duì)方代開發(fā)票,或者是看一下能不能去申請(qǐng)收購(gòu)發(fā)票,自己開成本票。

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首先,你的主要收入就是手續(xù)費(fèi),那么你銷售二手車的時(shí)候,你開了二手車那個(gè)發(fā)票,你按照開票金額的0.5%繳納增值稅,所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)繳納。
2022-06-30
對(duì),你們收取的服務(wù)費(fèi)應(yīng)按增值稅規(guī)定申報(bào)和繳稅。作為中介,你們提供的是經(jīng)紀(jì)服務(wù),一般適用6%的服務(wù)類增值稅稅率。申報(bào)時(shí),將服務(wù)費(fèi)收入計(jì)入應(yīng)稅銷售額,按照稅率計(jì)算應(yīng)交增值稅額。
2024-09-16
你好,需要的,如果是一般納稅人,一般計(jì)稅的13%。未開具發(fā)票附表1里面填寫
2024-05-07
你好,當(dāng)時(shí)你怎么做的?
2023-07-14
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