你好,你是預(yù)收745000的工程款,5月繳按照無(wú)票收入繳稅了,現(xiàn)在未開(kāi)票也沒(méi)做收入的賬是嗎?當(dāng)初收的745000做賬分錄是怎么做的呢?確認(rèn)一下
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,沒(méi)有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒(méi)得,但是還未確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目(不是異地),沒(méi)有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒(méi)得,但是還未確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師,公司有個(gè)項(xiàng)目,春節(jié)預(yù)付了745000的工程款,當(dāng)期申報(bào)時(shí)忘記在未開(kāi)票收中申報(bào),在5月份中電子稅局申報(bào)繳了稅款。但是這筆錢(qián)未開(kāi)票,收入賬要怎樣做呀?
老師,1.未發(fā)貨但是開(kāi)票了,做賬是借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)候收入欄會(huì)有收入金額,但是賬務(wù)沒(méi)有,這個(gè)怎么處理 2.發(fā)的樣品不要錢(qián),借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅,這個(gè)稅額在申報(bào)時(shí)候直接填進(jìn)去銷項(xiàng)稅欄里面嗎
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開(kāi)票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開(kāi)票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開(kāi)票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開(kāi)票,對(duì)于整個(gè)公司來(lái),現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來(lái)抵???
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤(pán)會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門(mén)店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門(mén)店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問(wèn)題么
@董老師,咨詢的問(wèn)題
老師,采購(gòu)商品20000元沒(méi)有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開(kāi)出的是專票13%和9%兩類開(kāi)給對(duì)方,但是供應(yīng)商開(kāi)給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問(wèn)我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問(wèn)我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過(guò)程?。?!
當(dāng)時(shí)做時(shí)就直接:借銀行74.5萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款74.5,(沒(méi)掛預(yù)收賬款科目)
你現(xiàn)在確認(rèn)收入就可以了, 沖借:銀行存款?。罚矗?貸:應(yīng)收賬款-74.5 更正分錄 借:銀行存款74.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅?。ㄔ鲋刀悾?
老師,之前憑證給沖了,那甲方的往來(lái)咋掛呀?
你不是己經(jīng)收款了嗎?沒(méi)有往了呢。就是把你錯(cuò)的科目確認(rèn)為收入即可
應(yīng)收代方就是預(yù)收賬款的意思,最后你要確認(rèn)也會(huì)沖預(yù)收賬款的
收款時(shí),貸方掛的是應(yīng)收賬款,這張憑證你不是給沖了,然后做了更正分錄,
那下月開(kāi)票結(jié)算工程款時(shí),又要怎樣做賬呀?
你開(kāi)票和不開(kāi)票是和稅有關(guān),你做賬了不管開(kāi)不開(kāi)票就做賬了,以后你開(kāi)票直接放在賬的后面就可以了。 如果你想?yún)^(qū)分,你可以未開(kāi)票掛應(yīng)收賬款下設(shè)明細(xì)-未開(kāi)票 再設(shè)一個(gè)己開(kāi)票,進(jìn)行對(duì)沖。這樣以后你也好備查
以后你確認(rèn)收入了,沖的是己開(kāi)票明細(xì)科目就平了