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賴老師:根據(jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預收工程款,應預交增值稅,如果是一般納稅人,如果當月末開票,當預交增值稅申報資料四就當期不抵扣,可以這些理解不,假如這個公司有幾個項目,甲項目預收工程款未開票,但是預交了增值稅,乙項目己收款已開票,對于整個公司來,現(xiàn)在由于乙項目要交稅,但是不能用甲項目預交稅款來抵???

2023-08-31 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 17:51

建筑企業(yè)在異地提供不同項目建筑服務,需分項目預繳稅款,每月正常申報增值稅時,預繳稅款抵減應納稅額不需要分項目抵減。

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建筑企業(yè)在異地提供不同項目建筑服務,需分項目預繳稅款,每月正常申報增值稅時,預繳稅款抵減應納稅額不需要分項目抵減。
2023-08-31
你好,預收款預交是在項目所在地預交2%,在機構(gòu)所在地不用預交然后可以給開具預收款發(fā)票,預收款在以后開具工程款發(fā)票開具的時候再抵扣即可,要注意此項可能會導致稅金多交
2020-11-17
你好,可以不做收入,但是你增值稅你開始施工了,需要正常繳納
2023-09-12
您好,同學,請稍等下
2023-09-12
您好 那您可以調(diào)整到其他應付款科目規(guī)避一下 回頭再調(diào)整過來
2023-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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