你好 借:銷售費用1456.31??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)43.69,??貸:銀行存款?1500
銀行轉(zhuǎn)賬支付本月的房屋租金收到對方開具普通發(fā)票,金額7619.05元,稅額380.95元,價稅合計8000元,支付本月物業(yè)費收到對方開具普通發(fā)票565.05元,稅額16.95元,價稅合計582元,把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上?
購買員工工作服50套,收到對方開具增值稅普通發(fā)票金額3539.82元,稅額460.18元,價稅合計4000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上
轉(zhuǎn)賬支付銷售部門培訓費,收到對方開具增值稅普通發(fā)票金額1456.31元,稅額43.69元,價稅合計1500元,把分錄寫出來數(shù)字帶上
開車銀行承兌匯票支付采購電腦110臺,對方開具增值稅專用發(fā)票金額187500元,稅額24375元,價稅合計211875元,貨物尚未收到,把分錄寫清楚數(shù)字都寫上
12月27日銷售明發(fā)公司電腦一批,開具增值稅專用發(fā)票金額66000元,稅額8580元,價稅合計74580元,貨物已經(jīng)發(fā)出,貨款暫未收到,把分錄寫清楚數(shù)字都寫上
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?