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開車銀行承兌匯票支付采購電腦110臺,對方開具增值稅專用發(fā)票金額187500元,稅額24375元,價稅合計211875元,貨物尚未收到,把分錄寫清楚數(shù)字都寫上

2022-06-29 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-29 16:41

你好 借:庫存商品或固定資產(chǎn)187500??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)24375, ??貸:應付賬款?211875

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快賬用戶yi27 追問 2022-06-29 16:44

是銀行轉賬支付,貨物尚未收到

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:45

你好(抱歉,更正如下) 借:在途物資 187500??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)24375, ??貸:銀行存款? 211875

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快賬用戶yi27 追問 2022-06-29 16:56

銀行扣款支付本月社保22432元,公積金5536元,管理部門公司承擔社保10844元,個人承擔5464元,合計16308元,公司承擔公積金2068元,個人承擔2068元,合計4136元。銷售部門公司承擔社保4072元,個人承擔2068元,合計4136元,繳納個人所得稅管理部門2218元,銷售部門1255.16元,合計3473.16元把分錄寫清楚數(shù)字都寫上

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:56

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

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你好 借:庫存商品或固定資產(chǎn)187500??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)24375, ??貸:應付賬款?211875
2022-06-29
借應收?74580 貸收入?66000 應交稅費??8580
2022-07-05
這個是按含稅金額計入管理費用的
2022-06-29
同學,你好 是的,需要把對應的費用明細按含稅價寫清楚
2022-06-29
你好 12月26日,借:銀行存款30000,貸:預收賬款?30000 12月27日,借:預收賬款?70200,貸:主營業(yè)務收入62123.89,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)8076.11 信用卡支付30000元,借:銀行存款30000,貸:預收賬款?30000
2022-07-05
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