是的你說的是正確的這里
老師,我們公司是電商公司,每個(gè)月要開電子普票金額超過季度30萬的優(yōu)惠限制,老板想申請(qǐng)個(gè)體核定征收,個(gè)體是不是只要繳納個(gè)人所得稅中的經(jīng)營(yíng)所得就可以了。對(duì)普票的開票也有一個(gè)季度30萬的優(yōu)惠嗎?
老師,咨詢下,定期定額的個(gè)體工商戶,一個(gè)季度開普票不超過45萬免稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計(jì)算繳稅的?
請(qǐng)問老師個(gè)體戶,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額被核定的1萬元,那我季度開票是不是不能超過3萬元呢?超過3萬就要交個(gè)稅了吧?
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體季度開票在30萬以內(nèi)免征個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個(gè)季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
請(qǐng)問老師,老板成立一個(gè)個(gè)體戶,核定每季度開票金額不超30萬免所得稅,按照3%-計(jì)算的話,票不超30.9就可以了,是吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
開票價(jià)稅合計(jì)開了28萬,都是3%,確認(rèn)收入的話應(yīng)該280000/1.03,對(duì)吧?
是的,你的計(jì)算是正確的