你好,外購發(fā)福利的不需要視同銷售 是做了庫存商品抵扣了嗎?如果沒有抵扣的話,借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸庫存商品就可以。
1、文藝演出單位,是計入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業(yè)今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;餐費45 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺空調(diào)作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財務(wù)處理如下: 計算員工應(yīng)繳的個人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業(yè)務(wù)招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業(yè)外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師 想問一下我小規(guī)模 我?guī)齑嬗泄P810的商品外購的款已經(jīng)給對方打全了 已經(jīng)過期了 我們老板說給了員工當(dāng)福利了 也給員工開票了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810貸庫存810 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 那個開票是加稅合計810把
老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發(fā)給會計了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應(yīng)交稅費 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營業(yè)務(wù)成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名
老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發(fā)給會計了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應(yīng)交稅費 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營業(yè)務(wù)成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名 這個稅率按照1還是3啊
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費嗎?
5月申報的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個月購買的理財產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費用,這個月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補繳個人所得稅沒有補繳的話會有什么后果
商品過期了 就平價平出發(fā)福利了
就是平價的,不需要有利潤的。
我剛問過咱們2個老師 說我這分錄就這樣寫 我不知道該聽那個老師的對
他做收入他有依據(jù)嗎。
會計實務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》規(guī)定:單位或個體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
把這個發(fā)給他,讓他看一下,第七個需要做收入嗎?需要視同銷售嗎。
分錄借管理費用福利費810貸應(yīng)付職工薪酬福利費810借應(yīng)付職工薪酬福利費810貸庫存商品810就可以了吧
這個產(chǎn)品的價稅合計是810的話,可以的。
我現(xiàn)在賬上就掛的庫存商品這個品810 老師這個憑證需要付啥 就是材料出庫存單嗎
出庫單就可以達或者是職工做一個領(lǐng)用表。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。