您好!可以的額。如果你單獨開是可以
公司銷售外購的機器設(shè)備提供安裝服務(wù),可以整體按建筑服務(wù)安裝服務(wù),開具9%的發(fā)票嗎?
一般納稅人銷售自產(chǎn)機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確中外合作辦學(xué)等若干增值稅征管問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2018年第42號 第六條 六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 一般納稅人銷售外購機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù),如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定,分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 納稅人對安裝運行后的機器設(shè)備提供的維護保養(yǎng)服務(wù),按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。
老師,一般納稅人銷售機器設(shè)備并提供安裝服務(wù),安裝服務(wù)可以選擇適用簡易計稅是嗎?
銷售外購機器設(shè)備并提供安裝服務(wù),安裝服務(wù)是否可以按簡易計稅3%的稅率
銷售自產(chǎn)機器設(shè)備同時提供安裝服務(wù),取得機器設(shè)備不含增值稅銷售額1000000元,不含增 安裝費309000元。甲公司提供的安裝服務(wù)選擇簡易計稅方法計稅。 已知:增值稅稅率為13%;增值稅征收率為3%;取得的扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月抵扣。 (3)下列關(guān)于甲公司當(dāng)月銷售自產(chǎn)機器設(shè)備同時提供安裝服務(wù)的增值稅處理中,正確的是()。 A 銷售機器設(shè)備同時提供安裝服務(wù)增值稅銷項稅額為[1000000+309000÷(1+3%)]×13%=169000(元 B .銷售機器設(shè)備増值稅銷項稅額為:1000000×13%=130000(元) C 提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為:309000×3%=9270(元) D .銷售機器設(shè)備同時提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為: :(1000000+309000)×13%=39270(元)
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
請問合同是分開簽還是一本合同
你好!可以一個合同,但是要分開標(biāo)注
如果兩個合同,安裝合同的稅點還可以簡易計稅3%嗎
您好!可以的??梢院喴渍魇?
設(shè)備銷售額和安裝服務(wù)不一定在一個合同上是嗎?只需符合標(biāo)準(zhǔn)就可以簡易計稅是嗎
您好!可以在不同的合同上