你好,你們是什么業(yè)務有那么多進項留底。
增值稅繳納的會計處理:1、甲企業(yè)為一般納稅人,上月增值稅無留底,企業(yè)增值稅以15天為納稅期、期滿之日5日內(nèi)預交,次月1日-15日申報納稅并結清上月應納稅款(1)2009年5月預交稅金30萬,本月銷項稅額80萬,準予抵扣的進項稅額35萬,4月沒有留底稅額,要求:做出5月底核算增值稅和6月初補交的會計處理;(2)若本月銷項稅額60萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理(3)若本月銷項稅額30萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理
老師好!請問稅負是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進項稅額(銷項稅額有40多萬元,進項稅額有70多萬元,我留待抵扣進項稅30多萬元)本月應交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負是多少呀?謝謝老師!
我們是一般納稅人。銷售建材企業(yè)。上個月開了500萬的發(fā)票,這個月開了100多萬的發(fā)票,上個月沒有交增值稅,這個月也沒有交增值稅,因為都有留底。下個月再多交一些,這樣可以嗎?連續(xù)兩個月都不交增值稅,有稅務風險嗎?
老師,我公司是制造業(yè)一般納稅人,1月份銷售15噸包裝紙,銷項25566元進材料進項稅是1萬8千多元,1月份公司購買了一輛汽車,進項稅2萬多。2月份申報時我能一次性把購買汽車的進項都抵扣了嗎?這樣這個月就留抵了,沒有稅負了。麻煩問一下老師這樣會引起稅務預警嗎?
老師您好,我們公司12月剛發(fā)生業(yè)務,一般納稅人,進項發(fā)票的稅額200萬,銷項發(fā)票的稅額7萬,我溝選了7萬8千多的進項發(fā)票,這樣申報可以嗎,有8千多的留底稅,這樣行不行?—會不會引起稅務局查賬
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
公司購買煙酒除了入業(yè)務招待費,還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實收資本—個人名字 實收資本—公司名稱
個體工商戶,沒有經(jīng)營過營業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報,注銷時需要交多少錢?
老師好!法人個人銀行卡收了貨款,要轉到公戶來,那轉帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項目明細表、資產(chǎn)折舊攤銷明細表沒有納稅調(diào)增項目需要填嗎?
為什么與利潤和股利無關
老師,17號早上考初級的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細表的時候那個資產(chǎn)都要填嗎
生產(chǎn)制造業(yè),一直有留底43萬,怕稅負太低,可以自動交增值稅嗎
你好,這個不行的了。你認證了,就要抵扣完才交。
那樣增值稅稅負會不會太低,預警啊,我家會計說可以按照稅負率1%*銷售總額交增值稅,有什么風險
你好,你不低于1%的話,風險會小一些。