不可以的,必須申請(qǐng)退。
老師您好 所得稅匯算清繳要退稅,我不退留到以后退可以嗎? 它最后結(jié)果出來是負(fù)的 我們不想去退,現(xiàn)在要做什么?
老師,我想問下因?yàn)閰R算清繳有退稅現(xiàn)在申請(qǐng)做留底,這個(gè)留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)總額填寫失誤,導(dǎo)致沒享受小型微利政策,后更正申報(bào)表,申請(qǐng)退稅,因賬務(wù)不齊全為由,不退稅,現(xiàn)在企業(yè)申請(qǐng)留抵可以嗎?有企業(yè)所得稅留抵稅額的相關(guān)文件嗎?
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯繳后涉及退稅的,現(xiàn)在仍可以不申請(qǐng)退稅,留待以后留抵嗎?
老師,留抵退稅在申報(bào)表就可以查得到多少了嗎?現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?申請(qǐng)步驟?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那需要怎么操作,老師?
在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退 當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)退稅好退嗎?有些地方是要求查賬的。
我們公司注冊(cè)在上海崇明,退稅麻煩,我的金額不大,也就1200元左右,為了避免麻煩,能留抵就不退?可以不申請(qǐng)退吧?
為減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān),避免占?jí)杭{稅人資金,自2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。納稅人請(qǐng)及時(shí)申請(qǐng)退稅。
看下可以嗎 如果可以就給你回復(fù)可以了
匯繳賬務(wù)處理是否作借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅1200貸:未分配利潤1200.2022年7月份是否要在財(cái)務(wù)軟件更正調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配和潤科目的年初數(shù)?
可以的,可以這么做。
就在所屬期7月份財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),這樣6月份資產(chǎn)負(fù)債表這兩個(gè)科目的年初數(shù)和7月份的年初數(shù)不等,這樣沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧?
你要修改的話,一整年都得修改。
之前沒做匯繳就沒這調(diào)整,那意思是2022年資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)月的報(bào)表這兩個(gè)科目的年初數(shù)都要修改嗎?報(bào)表要重新打印,對(duì)不?或者如果7月份不調(diào)整這兩科目的年初數(shù)可以不?
對(duì)的是的,因?yàn)槟愕钠诔跻荒晔且粯拥摹?
那一調(diào)2021年的年末數(shù)和2022年的年初數(shù)本來是對(duì)等的,這樣一調(diào)跡兩個(gè)科目就不對(duì)等了,因我們每月申報(bào)時(shí)都報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)的,這樣忽然一調(diào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)那邊需要作說明嗎?
你好,二一年的期初不用管,期末也不用管, 你只調(diào)整2021年的提出就可以的
這個(gè)不清楚,沒有調(diào)整過,我們這邊兒不一致的,勾稽關(guān)系不一致,不調(diào)整,什么都不需要做。
再請(qǐng)教老師一個(gè)問題,匯繳表中彌補(bǔ)虧損標(biāo)紅線的地方要填嗎?系
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表一般都是系統(tǒng)自動(dòng)出來的,不需要自己填寫的。
那就直接打開保存就好是吧?
對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師指教,祝你生活愉快,開心每一天,謝謝
不用客氣,工作愉快,非常感謝。