你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬*(1—10%) ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
企業(yè)銷售商品,售價60000元,稅額7800元,貨款尚未收到,該批商品成本50000元。貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,在價格上給予5%的折讓。編制會計分錄
春江公司上月銷售給南通公司的地商品1萬元,增值稅稅率為17%成本4000元或到后發(fā)現(xiàn)商品的規(guī)格不符,對方要求退貨,經(jīng)協(xié)商后同意在價格上給予20%的折讓退回相應(yīng)的貨款,做分錄
銷售商品一批 價款30萬元成本25萬元適用的增值稅稅率為17%賣方提貨后發(fā)現(xiàn)商品等級與合同規(guī)定不一致 經(jīng)雙方協(xié)商在價格上給予10%折讓 貨款尚未收到
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時:
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時:
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?