同學(xué)你好 這個(gè)發(fā)票上的物品和出口報(bào)關(guān)單的對(duì)應(yīng)
然后我如果外貿(mào)多對(duì)一怎么辦,就是本來是說一個(gè)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單如果一一對(duì)應(yīng)那就沒有問題因?yàn)檎f進(jìn)項(xiàng)和出口的關(guān)聯(lián)號(hào)要一致,但是如果我是2張進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)一張出口那怎么辦?那我的進(jìn)項(xiàng)2張的關(guān)聯(lián)號(hào)都是填一樣的嗎?才能與出口的關(guān)聯(lián)號(hào)一致?
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
請(qǐng)問一下老師,就是我們經(jīng)理發(fā)我的出口退稅的資料沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果沒有進(jìn)項(xiàng)票,要怎么知道報(bào)關(guān)單上的商品對(duì)應(yīng)的是哪些進(jìn)項(xiàng)票啊?如果存在一對(duì)多,或者多對(duì)一,要怎么在進(jìn)項(xiàng)票里區(qū)分對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單呢?
老師,外貿(mào)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般根據(jù)出口的報(bào)關(guān)單開具,現(xiàn)在是電子稅務(wù)局在線申報(bào),需要配單。那么進(jìn)項(xiàng)如何開具呢?一張報(bào)關(guān)單上如果有多個(gè)單品,是開在一張上呢,還是根據(jù)報(bào)關(guān)單上商品的行數(shù),有幾行就開幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
老師,我們出口退稅,生產(chǎn)采購(gòu)回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不是一對(duì)一的,而是多筆采購(gòu)或者沒有指定哪個(gè)訂單,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何登記?
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
但是不知道哪個(gè)進(jìn)項(xiàng)票對(duì)應(yīng)哪一張報(bào)關(guān)單,那就自己對(duì)著商品去找可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)你在出口的時(shí)候或者收到發(fā)票的時(shí)候就要自己籌劃好
老師我還有個(gè)問題,有張報(bào)關(guān)單逾期申報(bào)了要填出口貨物收匯情況表,但是這張報(bào)關(guān)單的金額是10500美元,,這兩個(gè)收匯單(預(yù)付+尾款)一共有21250美元,我要怎么填憑證總金額呢
同學(xué)你好 你按照10500來做就可以了
預(yù)付的單獨(dú)做預(yù)付的分錄
我其實(shí)是不知道這個(gè)表要怎么填,是根據(jù)上面那兩張純英文的圖上的信息來填嗎
根據(jù)上面那兩張純英文的圖上的信息來填