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1. 2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為0000元)捐給當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)企業(yè); (2)外購(gòu)-批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元, (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)-批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算: A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

1. 2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為0000元)捐給當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)企業(yè);
(2)外購(gòu)-批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,
(3)中秋佳節(jié),外購(gòu)-批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元;
(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。
計(jì)算: A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-06-28 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-28 09:06

你好,(1)視同銷售銷項(xiàng)稅10000*0.13=1300 (2)進(jìn)項(xiàng)稅10000*0.13=1300 (3)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 (4)以委托加工產(chǎn)品用于投資視同銷售,無(wú)同類銷售價(jià)用組成計(jì)稅價(jià)格,成本利潤(rùn)率未告知,暫按10% 銷項(xiàng)稅=10000*(1+10%)*0.13=1430 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)取1300,銷項(xiàng)稅額1300+1430=2730 應(yīng)交增值稅=1300+1430-1300=1430

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快賬用戶6501 追問 2022-06-28 09:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-28 09:09

不客氣的,學(xué)習(xí)愉快。滿意請(qǐng)給與評(píng)價(jià)

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你好,(1)視同銷售銷項(xiàng)稅10000*0.13=1300 (2)進(jìn)項(xiàng)稅10000*0.13=1300 (3)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 (4)以委托加工產(chǎn)品用于投資視同銷售,無(wú)同類銷售價(jià)用組成計(jì)稅價(jià)格,成本利潤(rùn)率未告知,暫按10% 銷項(xiàng)稅=10000*(1+10%)*0.13=1430 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)取1300,銷項(xiàng)稅額1300+1430=2730 應(yīng)交增值稅=1300+1430-1300=1430
2022-06-28
你好 銷項(xiàng)稅=10000*13%%2B10000*(1%2B10%)*13% 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=10000*13%
2022-12-22
同學(xué)你好 A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——10000*13%
2022-06-20
10,000× 13%這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-12-22
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