同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額
2018年5已認證未抵扣進項金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進項轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項稅了,要怎么做分錄
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進項稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額上
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄
內(nèi)部交易不會影響乙公司調(diào)整后凈利潤嗎?
老師,員工出差的吃飯補助,公司每天補助100元,這個不需要開發(fā)票,這個吃飯補助,需不需交個稅?
老師,這道題,我不明白,為什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
出口鋰電池,退稅9個點,開銷售發(fā)票稅率是要開免稅嗎?
老師,進出口退稅業(yè)務(wù),出了報關(guān)單再叫客戶開進項發(fā)票,在業(yè)務(wù)流上時間會不會有問題?
老師,關(guān)于技術(shù)合同備案事項:合同都執(zhí)行完結(jié)了,還能補登記嗎?兩三年前的了
請問老師公司營業(yè)執(zhí)照下來之前公司就發(fā)生了收入,這部分收入需要申報嗎?
老師,開發(fā)票,服務(wù)費一級科目寫啥?
請問:使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬價值,和使用權(quán)資產(chǎn),兩個金額不一樣嗎?
到底哪個分錄是正確的
同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費用
那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進項稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫一下分錄
同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額
這是2018年發(fā)生的事項,稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進項稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購買的商品計入庫存商品科目嗎?計入庫存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?
同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
什么意思,我不明白,能說的詳細一點嗎
同學(xué),你好 分錄就是這個 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
怎么從進項稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么
同學(xué),你好 中間沒有分錄
沒有分錄留抵的進項稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步
同學(xué),你好 直接把進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額更正
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做完以后涉及到利潤和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的