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由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄

2022-06-27 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 14:43

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 14:45

到底哪個分錄是正確的

到底哪個分錄是正確的
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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:46

同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費用

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 14:48

那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進項稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:49

同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 14:51

這是2018年發(fā)生的事項,稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進項稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:52

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 14:55

第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購買的商品計入庫存商品科目嗎?計入庫存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:01

同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 15:02

什么意思,我不明白,能說的詳細一點嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:02

同學(xué),你好 分錄就是這個 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 15:03

怎么從進項稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:04

同學(xué),你好 中間沒有分錄

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 15:05

沒有分錄留抵的進項稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:09

同學(xué),你好 直接把進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 15:10

現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額更正

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:16

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3361 追問 2022-06-27 15:18

這樣做完以后涉及到利潤和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:20

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額
2022-06-27
這個是在你轉(zhuǎn)回小規(guī)模的時候做。
2021-01-14
轉(zhuǎn)不回來的 你現(xiàn)在一般納稅人都沒有留底了
2020-11-19
你好 不能抵扣小規(guī)模時稅款
2020-11-13
你好? 是的。? ?這個就掛著。 因為? ?注銷的時候也不會給退稅的 也不允許計入成本去的??
2021-05-14
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