您好,計(jì)算過程如下 (1) 產(chǎn)生100萬元應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,納稅調(diào)減100萬元 (2) 產(chǎn)生100萬元可抵扣暫時(shí)性差異,納稅調(diào)增100萬元 (3) 產(chǎn)生50萬元可抵扣暫時(shí)性差異,納稅調(diào)增50萬元

1.甲企業(yè)2016取得了國庫券投資的利息3000元,其他公司債券投資利息7000元,全年稅前利潤為690 000元,所得稅稅率為25%。若無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,則2016年該企業(yè)的凈利潤為(C)元。 A.542 500 B.442 500 C.525 000 D.495 000 2.甲公司2015年末存貨賬面余額為800萬元,已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬元,假定稅法規(guī)定,已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)質(zhì)性損失前不得稅前扣除。則產(chǎn)生的暫時(shí)性差異為( D). A.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異700萬元 B.可抵扣暫時(shí)性差異700萬元 C.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100 萬元 D.可抵扣暫時(shí)性差異100萬元 3.企業(yè)持有的某項(xiàng)其他權(quán)益工具投資,成本為200萬元,會計(jì)期末,其公允價(jià)值為240萬元,該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。期末該業(yè)務(wù)對所得稅費(fèi)用的影響額為(D)萬元。 A.60 B.10 C.50 D.0 麻煩老師解析一下
甲企業(yè)2021年稅前利潤總額為1200萬元,會計(jì)與稅收之間差異包括:(1)國債利急收入500萬元(②)稅款滯納金600萬元(3)固定資產(chǎn)折舊按會計(jì)準(zhǔn)則200萬,按稅法折舊金額為100萬(4)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加60萬元(5)售后服務(wù)預(yù)計(jì)費(fèi)用100萬元(假定該企業(yè)以前年度未產(chǎn)生任何暫時(shí)性差異,預(yù)計(jì)未來有足夠的應(yīng)納稅所得額進(jìn)行抵扣,所得稅率為25%,預(yù)計(jì)未來不發(fā)生變化)(1)判斷暫時(shí)性差異
某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅法規(guī)定存在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價(jià)值為900萬元。 此項(xiàng)會產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。 此項(xiàng)會產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。 (3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 此項(xiàng)會產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。
某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅法規(guī)定存 在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價(jià)值為900萬元。此項(xiàng)會產(chǎn)生萬元的暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。此項(xiàng)會產(chǎn) 生萬元的暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整萬元。(3)期初存貨800 萬元,當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此項(xiàng)會產(chǎn)生萬元的暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整 萬元。
32.某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅法規(guī)定存在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價(jià)值為900萬元。此項(xiàng)會產(chǎn)生萬元的暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。此項(xiàng)會產(chǎn)生萬元的暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此項(xiàng)會產(chǎn)生萬元的_暫時(shí)性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
沒有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?

