您好!你可以先計入到其他應(yīng)收款
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個員工跑市場 當(dāng)時沒發(fā)工資 現(xiàn)在老板才告訴我 讓我給員工發(fā)了工資 這個工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經(jīng)過去半年了
我們公司臨時招了個員工,已經(jīng)做了兩個月了,老板意思是先預(yù)支他兩個月工資5000元,之后還會加工資,具體沒談好。那這個賬要怎么做?
老師好,我們公司招了個員工,已經(jīng)做了2個多月了,工資一直沒談好,老板意思先預(yù)支付他兩個月工資5000元,請問這個要怎么做賬?
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
老師,我們有兩個兼職員工,他們在自己公司有工資的,也申報了個稅的,那在我們公司還要給她們申報個稅嗎?每個月1000元,可是不申報又做了賬做工資的,好像也不行,那要不不申報了,給她們做到銷售費用臨期工工資去行嗎?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報和工資申報每月是一起申報,還是單獨分開申報,勞務(wù)也是每月的15號之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會計怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
那您的意思是,1:借:其他應(yīng)收款5000 貸:現(xiàn)金(或銀存) 下個月或下下個月,借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000 是這個意思嗎?
您好!是的,就是這樣了
那如果下個月,貸:管理費用,可以嗎?還是貸應(yīng)付職工薪酬,他是不交社保的,臨時的。
您好!如果是臨時的,你應(yīng)該借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
那其他應(yīng)收款,賬上不是多了嗎?要怎么沖平
你好!不是啊。一開始不是還有一筆,借其他應(yīng)收 貸銀行存款嗎 加上借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 就平了
是的,是的,謝謝老師,我明白了
你好!不用客氣的了