你好,做到,工資里面 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師好,請(qǐng)問店面轉(zhuǎn)讓給個(gè)人老板,個(gè)人老板給我方交了2萬元押金,現(xiàn)在個(gè)人老板欠員工工資1萬元,想讓我方從他交的2萬元押金中代發(fā)欠員工的工資,請(qǐng)問我方要怎么做賬?這個(gè)押金他不要了,需要我們代發(fā)兩個(gè)月的工資。麻煩老師說下詳細(xì)分錄,謝謝。
老師,請(qǐng)問一下,我們公司有一個(gè)員工把貨做壞了,老板扣他錢,后來他不上班了,是7月份工資,但是老板沒給他付工資,現(xiàn)在這個(gè)員工要工資,老板叫現(xiàn)金會(huì)計(jì)給他轉(zhuǎn)賬1500元,請(qǐng)問老師分錄怎么做?急急
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個(gè)員工跑市場(chǎng) 當(dāng)時(shí)沒發(fā)工資 現(xiàn)在老板才告訴我 讓我給員工發(fā)了工資 這個(gè)工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經(jīng)過去半年了
我們公司臨時(shí)招了個(gè)員工,已經(jīng)做了兩個(gè)月了,老板意思是先預(yù)支他兩個(gè)月工資5000元,之后還會(huì)加工資,具體沒談好。那這個(gè)賬要怎么做?
老師好,我們公司招了個(gè)員工,已經(jīng)做了2個(gè)多月了,工資一直沒談好,老板意思先預(yù)支付他兩個(gè)月工資5000元,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬?
老師,您好,想請(qǐng)教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對(duì)方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車的車架的。工序有兩道,既二階,那怎么計(jì)算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開來計(jì)算,一階計(jì)算一階的,二階計(jì)算二階的,各歸各的嗎?
您好,老師,請(qǐng)問一下,固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些?不允許稅前扣除的有哪些?是否需要向稅務(wù)局專項(xiàng)申報(bào),謝謝
為什么外購時(shí)不用考慮送貨期間的消耗量
老師,匯總增值稅納稅,各子公司是獨(dú)立法人,這樣,可以匯總納稅嗎
小規(guī)模寵物店,人員工資能直接做,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?還是要做借:勞務(wù)成本?
請(qǐng)問,現(xiàn)在2025年要確認(rèn)2023年的收入和成本,應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫,
一個(gè)公司甲銀行開基本戶,乙銀行開一般戶,對(duì)公司有什么影響嗎?
攝影服務(wù)開票分類編碼選什么?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
這兩個(gè)分錄,要分開寫?不能混在一起嗎? 不能直接寫 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000嗎?
要分開,做兩筆的,學(xué)員
那您的意思,做費(fèi)用?
一借一貸,應(yīng)付職工薪酬
是的,學(xué)員,就是這樣的
那我還想問一下,這個(gè)員工是要留公司工作的,只是暫時(shí)工資沒談妥。先預(yù)支的,到時(shí)還要補(bǔ)他工資的。
這個(gè)先按照這個(gè)計(jì)提費(fèi)用,后期再發(fā)補(bǔ)提即可的
那我能不能先做 借:其他應(yīng)收款5000 貸:現(xiàn)金5000 下個(gè)月發(fā)工資時(shí),再把這筆其他應(yīng)收款沖了 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000
可以的,沒問題的,學(xué)員
現(xiàn)預(yù)支的是5/6月份的工資,那下個(gè)月是發(fā)7月份工資 那這個(gè)月是借:其他應(yīng)收款5000 貸:現(xiàn)金5000 下個(gè)月,如果工資還沒談好,還是2500,那是不是就 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000 沖其他…… 再加7月份的工資 借:應(yīng)付職工薪酬2500 貸:現(xiàn)金2500
是的,這個(gè)分錄沒問題的
不好意思老師,我還想再問下,如果過幾個(gè)月之后,工資談好了,每個(gè)月要加500元,并補(bǔ)齊工資款,那是不是只要再原工資基礎(chǔ)上再加上補(bǔ)發(fā)的工資就好了? 還是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這個(gè)是要交個(gè)稅的吧?
是只要再原工資基礎(chǔ)上再加上補(bǔ)發(fā)的工資就好
這個(gè)要交個(gè)稅的吧?你這個(gè) 做到,工資里面 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 是不是就不用交個(gè)稅了?作為費(fèi)用處理了?
都要申報(bào)個(gè)稅的學(xué)員,應(yīng)付職工薪酬科目要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的。不然科目一直有余額
好的,我知道了,太感謝老師啦!
不客氣,學(xué)員,周末愉快