你好 借銀行存款 貸利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,請問企業(yè)收員工借款的利息是否需要繳納增值稅?如需要繳納按什么稅目計(jì)算?賬務(wù)處理方式是什么?
非集團(tuán)公司間的企業(yè)往來款,稅務(wù)要求按視同貸款收入繳納增值稅,請問賬務(wù)如何處理?
你好,我公司是一般納稅人,投資人是另一家集團(tuán)公司與個(gè)人,我公司屬下屬公司,業(yè)務(wù)主要是政府單位投標(biāo)業(yè)務(wù),所有投標(biāo)項(xiàng)目都要以集團(tuán)公司的名義簽合同開票結(jié)算,下屬公司送貨,請問總部與分部之間有往來開票收款應(yīng)如何賬務(wù)處理?
請問老師:母子公司之間的借款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?目前集團(tuán)內(nèi)母子之間的借款免稅,那么非集團(tuán)僅僅是百分百控股之間的母子公司之間借款應(yīng)該如何處理?我看有的稅務(wù)局官網(wǎng)解答的是視同集團(tuán)內(nèi)免稅
我們集團(tuán)規(guī)定是,子公司是生產(chǎn)飼料企業(yè)。我們是母公司,除了自己的業(yè)務(wù)還負(fù)責(zé)收這些子公司的銷售款。母子公司同省但異地市。這種情況下 1、我們這種代子公司收銷售款如何賬務(wù)處理,一直掛往來嗎,如何消化掉這些往來呢 2、這種模式需要啥證據(jù)鏈保證三流四流一致 3、這種同省不同市,代收款的形式會被認(rèn)為視同銷售嗎?在增值稅和企業(yè)所得稅上稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是啥
老師不動產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候,有沒有相關(guān)文號
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表的期初數(shù)據(jù)嗎
購進(jìn)原材料印花稅稅率?
個(gè)稅,對于個(gè)體的經(jīng)營所得是不超200萬,減半嗎
老師,圖一這個(gè)單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)不做分錄呢?銷項(xiàng)是簡易計(jì)稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好!老師麻煩問一下我們是個(gè)體戶,庫存商品采購入庫是價(jià)稅合計(jì)金額入賬嗎?
老師,我們購入了礦泉水十件,老板說不知道多少錢,我要入到庫存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈送時(shí)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢。
錢還沒有收到
你好 借其他應(yīng)收款 貸利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅