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老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈送時(shí)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢。

2025-09-05 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 15:44

你好企業(yè)所得稅需要確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-09-05 15:44

這個(gè)是在匯算清繳時(shí)進(jìn)行的,納稅調(diào)增處理

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快賬用戶1935 追問 2025-09-05 15:57

老師這樣做帳不可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:03

做賬沒問題,就這樣處理的

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快賬用戶1935 追問 2025-09-05 17:43

老師,外購產(chǎn)品贈送客戶,帳務(wù)按視同銷售,記入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的56500元按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例扣除,然后匯算清繳時(shí)再填寫A105000視同銷售,稅收金額50000,調(diào)增金額50000,老師這樣是不是多交企稅了。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 18:22

不咋,怎么會多交稅了

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這個(gè)是沒錯的,最后視同銷售是增值稅
2024-04-29
送的時(shí)候再 借:銷售費(fèi)用, 貸:庫存商品 ?應(yīng)交收費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2024-11-01
可以的,可以這么做的
2023-12-03
您好,這個(gè)是沒錯的,沒錯
2023-12-12
你好,取得專票的話,是前面的做法。
2020-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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