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老師,我看到網(wǎng)上提到的需要合理分?jǐn)傑浖倪M(jìn)項(xiàng)費(fèi)用,這個(gè)分?jǐn)偸菫榱耸裁囱剑?/h1>

2025-09-05 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 18:17

合理分?jǐn)傑浖M(jìn)項(xiàng)費(fèi)用,主要是為了準(zhǔn)確核算各部門 / 業(yè)務(wù)成本、合規(guī)抵扣增值稅(區(qū)分應(yīng)稅與非應(yīng)稅用途),同時(shí)符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)則,避免成本失真或稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶5065 追問 2025-09-05 18:26

合規(guī)抵扣增值稅?這個(gè)是指的即征即退嗎,請問即征即退超過3%的部分退稅,指的是按照銷項(xiàng)票的稅率超過部分退,還是軟件銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后超過3%的部分退稅

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齊紅老師 解答 2025-09-05 18:31

不是即征即退的專屬概念,合規(guī)抵扣增值稅是所有企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅處理的通用要求(區(qū)分應(yīng)稅 / 非應(yīng)稅用途)。 而軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策中,“超過 3% 的部分退稅” 是指:(軟件銷項(xiàng)稅額 - 軟件進(jìn)項(xiàng)稅額)÷ 軟件銷售額 × 100% > 3% 時(shí),對超過 3% 的部分退稅。 公式簡化為:應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% (其中,當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 軟件銷項(xiàng)稅 - 可抵扣的軟件進(jìn)項(xiàng)稅)

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快賬用戶5065 追問 2025-09-05 19:09

好的,但是我們公司是自行研發(fā)的軟件,可能前期研發(fā)時(shí)會有一些進(jìn)項(xiàng),后期研發(fā)成功后是沒有進(jìn)項(xiàng)的,那這種是不是就不用算軟件的進(jìn)項(xiàng)了

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齊紅老師 解答 2025-09-05 19:10

同學(xué)你好 對的 是這樣

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你好,同學(xué)。對的,不能分?jǐn)?項(xiàng)目成本,就計(jì)費(fèi)用處理了的
2021-07-06
分?jǐn)偟姆绞骄桶凑债?dāng)月軟件銷售的金額占當(dāng)月所有銷售的金額.的比例乘計(jì)征計(jì)退的進(jìn)項(xiàng)金額
2021-06-28
就是說,如果說你這一塊兒記銷售的硬件,又銷售了軟件,你這一塊兒應(yīng)該是分開核算,那么分開核算,你對應(yīng)的成本這一塊也是要分開結(jié)轉(zhuǎn)。如果說有一些成本你是共同發(fā)生的,沒辦法準(zhǔn)確區(qū)分,那么這種共同發(fā)生的成本你就按照收入各自的比例來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-01-05
你好,截圖看一下,用的什么軟件
2021-04-02
您好。 首先購買大米是福利費(fèi)支出。要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目歸集核算。 因?yàn)槟徣霑r(shí),并沒有發(fā)放,所以這個(gè)時(shí)候嚴(yán)格來說不要進(jìn)費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款或者銀行存款,附件:發(fā)票。 等您實(shí)際發(fā)放福利時(shí),借:福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),憑證后附:發(fā)放明細(xì)簽字表等。 當(dāng)然,實(shí)務(wù)中好多都是把這兩筆分錄合到一塊做的,因?yàn)橘I來之后肯定當(dāng)月就發(fā)放完了。 您體會一下。
2020-10-31
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