您好 可以其他應(yīng)付款科目增加 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額,負(fù)債和所有者權(quán)益總額不變的話,應(yīng)付職工薪酬余額我想要減少的話,那哪個(gè)科目需要增多啊
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表中我調(diào)整增了資產(chǎn)總額,負(fù)債合計(jì)我減少了,所有者權(quán)益增加了,請(qǐng)問(wèn)我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)-213592.88數(shù)字需要調(diào)嗎?
老師,我們這個(gè)月社保核定基數(shù),想修改一下應(yīng)付職工薪酬金額,(我們是每月15號(hào)發(fā)上個(gè)月工資)如果資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬變少了的話,相應(yīng)的哪個(gè)科目需要調(diào)增呢,否則資產(chǎn)負(fù)債表不平
老師,應(yīng)收應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收/應(yīng)付款賬款,有負(fù)數(shù)的話,修改完報(bào)表,會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表中最下面資產(chǎn)總計(jì),和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 金額嗎
老師您好,我想問(wèn)下就是報(bào)表上資產(chǎn)總額不變的情況下增加負(fù)債總額,減少所有者權(quán)益總額,是不是會(huì)對(duì)利潤(rùn)有影響呢
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開(kāi)的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷(xiāo)售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢