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你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表中我調(diào)整增了資產(chǎn)總額,負(fù)債合計我減少了,所有者權(quán)益增加了,請問我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤-213592.88數(shù)字需要調(diào)嗎?

2023-07-05 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-05 16:32

你好,你具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,涉及到損益類的科目嗎?

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 16:37

郭老師,資產(chǎn)負(fù)債表中我調(diào)增了資產(chǎn)總額里的應(yīng)收賬款,調(diào)減了其他應(yīng)付,所有者權(quán)益就要調(diào)增對嗎?我看資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是負(fù)數(shù),不知道資產(chǎn)負(fù)債表里我調(diào)整的地方會不會影響未分配利潤的數(shù),所以問問。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:39

能說一下調(diào)整的什么業(yè)務(wù)嗎?這個不一定。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 16:41

就是內(nèi)部投標(biāo)入圍對方是關(guān)系戶說我們的負(fù)債率太高了,要調(diào)整一下財務(wù)報表,負(fù)債率太高影響入圍

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:41

增加未分配利潤了

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 16:50

資產(chǎn)負(fù)債表里我只調(diào)增加了應(yīng)收賬款,調(diào)減了其他應(yīng)付款,所有者權(quán)益調(diào)增了,要不不平衡了,就是不知道負(fù)數(shù)的未分配利潤需不需要調(diào)?如果需要調(diào)請問怎么調(diào)呢?如果不需要就算了。我資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款增加了680079.8,負(fù)債里的其他應(yīng)付款就減少了680079.8,我用資產(chǎn)總合計減負(fù)債就是所有者權(quán)益的合計,負(fù)數(shù)的未分配利潤數(shù)額沒調(diào)。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:54

需要的所有者權(quán)益,你調(diào)整了哪個業(yè)務(wù),你調(diào)未分配利潤,讓你的未分配利潤最好是一個正數(shù)。收賬款的金額加上其他應(yīng)付款的,這個金額加上未分配利潤,這個就是你未分配利潤的期末余額,不要動起所有者權(quán)益,其他的。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:32

郭老師這樣資產(chǎn)負(fù)債表能平衡嗎?

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:34

郭老師你看不平衡了啊

郭老師你看不平衡了啊
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齊紅老師 解答 2023-07-05 17:35

你好,你的未分配利潤是-213592?680079.8加680079.8。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 17:35

所有者權(quán)益你之前修改了哪里啊,不要修改。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:37

所有者權(quán)益我調(diào)回來了,還是原來的,就是調(diào)整了應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付還有你說的未分配利潤就不平衡了

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齊紅老師 解答 2023-07-05 17:41

你的所有者權(quán)益合計不對吧,應(yīng)該是實數(shù)字版加上未分配的。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:44

郭老師這個是原版的第一個是按照你說的調(diào)的

郭老師這個是原版的第一個是按照你說的調(diào)的
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齊紅老師 解答 2023-07-05 17:48

你的未分配利潤是-213592?680079.8加680079.8 你把你填寫之后的截圖。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:55

郭老師這是現(xiàn)在按照你說的-213592+680079.8+680079.8的調(diào)整

郭老師這是現(xiàn)在按照你說的-213592+680079.8+680079.8的調(diào)整
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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:55

還是不平衡啊

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:56

郭老師是不是我的公式弄錯了

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 17:58

負(fù)債+未分配利潤+所有者權(quán)益=是跟資產(chǎn)總額不一致啊

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齊紅老師 解答 2023-07-05 17:59

你的其他應(yīng)收款調(diào)整了多少?為什么你倒數(shù)第二個圖片兩個不一致?差額也不是680079。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 18:01

其他應(yīng)付款原先是2280379.88我減少了680079.8就是現(xiàn)在我調(diào)整的其他應(yīng)付款的金額1600300.08

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齊紅老師 解答 2023-07-05 18:03

調(diào)整了這一個嗎?如果是的話,未分配利潤。等于負(fù)數(shù)213592.88加680079.8。

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快賬用戶1925 追問 2023-07-05 18:06

未分配利潤就是466486.92了,那負(fù)債和所有者權(quán)益總計怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 18:09

你好 不變,還是之前的。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 18:09

相當(dāng)于是一增一減,沒有變化

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你好,你具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,涉及到損益類的科目嗎?
2023-07-05
資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額減少,負(fù)債合計若是同等減少,所有者權(quán)益不變。
2023-03-18
你好,可以不讓利潤變動,只要利潤率合適就可以。
2022-03-27
學(xué)員你好,以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),這樣未分配利潤年初數(shù)+本年利潤表數(shù)據(jù)=期末未分配利潤了
2022-12-27
你好,同學(xué) 其他不需要調(diào)整,只需要調(diào)整未分配利潤就可以了
2023-01-17
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