你好,你具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,涉及到損益類的科目嗎?
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師:銀行需要報表,把21年營業(yè)額增加了,然后利潤也增加了,那么我22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也增加,資產(chǎn)與負(fù)債+所有者權(quán)益不等了,我怎么調(diào)啊
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師,因為在本年調(diào)整了上年度累計折舊,形成利潤表中利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的差額,請問是只用在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初余額部分調(diào)整差額數(shù)字嗎,其他科目需不需要調(diào)整呀
老師你好,我資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額減少,負(fù)債合計減少,所有者權(quán)益是減少還是增加
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
郭老師,資產(chǎn)負(fù)債表中我調(diào)增了資產(chǎn)總額里的應(yīng)收賬款,調(diào)減了其他應(yīng)付,所有者權(quán)益就要調(diào)增對嗎?我看資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是負(fù)數(shù),不知道資產(chǎn)負(fù)債表里我調(diào)整的地方會不會影響未分配利潤的數(shù),所以問問。
能說一下調(diào)整的什么業(yè)務(wù)嗎?這個不一定。
就是內(nèi)部投標(biāo)入圍對方是關(guān)系戶說我們的負(fù)債率太高了,要調(diào)整一下財務(wù)報表,負(fù)債率太高影響入圍
增加未分配利潤了
資產(chǎn)負(fù)債表里我只調(diào)增加了應(yīng)收賬款,調(diào)減了其他應(yīng)付款,所有者權(quán)益調(diào)增了,要不不平衡了,就是不知道負(fù)數(shù)的未分配利潤需不需要調(diào)?如果需要調(diào)請問怎么調(diào)呢?如果不需要就算了。我資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款增加了680079.8,負(fù)債里的其他應(yīng)付款就減少了680079.8,我用資產(chǎn)總合計減負(fù)債就是所有者權(quán)益的合計,負(fù)數(shù)的未分配利潤數(shù)額沒調(diào)。
需要的所有者權(quán)益,你調(diào)整了哪個業(yè)務(wù),你調(diào)未分配利潤,讓你的未分配利潤最好是一個正數(shù)。收賬款的金額加上其他應(yīng)付款的,這個金額加上未分配利潤,這個就是你未分配利潤的期末余額,不要動起所有者權(quán)益,其他的。
郭老師這樣資產(chǎn)負(fù)債表能平衡嗎?
郭老師你看不平衡了啊
你好,你的未分配利潤是-213592?680079.8加680079.8。
所有者權(quán)益你之前修改了哪里啊,不要修改。
所有者權(quán)益我調(diào)回來了,還是原來的,就是調(diào)整了應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付還有你說的未分配利潤就不平衡了
你的所有者權(quán)益合計不對吧,應(yīng)該是實數(shù)字版加上未分配的。
郭老師這個是原版的第一個是按照你說的調(diào)的
你的未分配利潤是-213592?680079.8加680079.8 你把你填寫之后的截圖。
郭老師這是現(xiàn)在按照你說的-213592+680079.8+680079.8的調(diào)整
還是不平衡啊
郭老師是不是我的公式弄錯了
負(fù)債+未分配利潤+所有者權(quán)益=是跟資產(chǎn)總額不一致啊
你的其他應(yīng)收款調(diào)整了多少?為什么你倒數(shù)第二個圖片兩個不一致?差額也不是680079。
其他應(yīng)付款原先是2280379.88我減少了680079.8就是現(xiàn)在我調(diào)整的其他應(yīng)付款的金額1600300.08
調(diào)整了這一個嗎?如果是的話,未分配利潤。等于負(fù)數(shù)213592.88加680079.8。
未分配利潤就是466486.92了,那負(fù)債和所有者權(quán)益總計怎么算呢?
你好 不變,還是之前的。
相當(dāng)于是一增一減,沒有變化