您好, 現(xiàn)在就是開(kāi)3%稅率的專票的
老師你好,今年疫情我們是小規(guī)模,客戶要是我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)橐咔闇p稅,我們只能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)。我們給客戶開(kāi)1個(gè)專票,客戶拿到能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,對(duì)方客戶要求開(kāi)票3個(gè)點(diǎn),可以嗎
新辦小規(guī)模納稅人,因客戶需要,可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎?如果可以,過(guò)后是不是可以再開(kāi)1個(gè)點(diǎn)了,還是只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票?
我們是小規(guī)模 有客戶需要開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票 可以開(kāi)不?
我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅率,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票13個(gè)點(diǎn),我們可以開(kāi)嗎?代開(kāi)可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
現(xiàn)在普票是免稅的 開(kāi)專票有啥影響沒(méi)
開(kāi)專票的話,你們就得交增值稅。