你好,具體的是怎么更正的?
老是我21年12月入的18年成本發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,然后稅務(wù)局查賬讓我做18年納稅調(diào)整,變更完18年企業(yè)所得稅年報報表后,19,20,年企業(yè)所得稅年報報表還有變更嗎,我21年企業(yè)所得稅年報報表現(xiàn)在還不能更正和作廢,因為我申請退稅了,系統(tǒng)已經(jīng)受理了,
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,21年7月一筆收入誤入營業(yè)外收入,21年12月調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅當時已交,增值稅未報這部分,現(xiàn)在需要更正21年7月增值稅申報表還是更正21年12月申報表?
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
20年9月到21年12月的個人所得稅已更正申報,企業(yè)所得稅如何調(diào)整
小規(guī)模獨立核算的分公司,不叫的24年的印花和滯納金怎么寫憑證?
老師,不管辦什么公司必然有章程的吧,我們公司是24年成立的,當年沒有發(fā)生業(yè)務(wù),報表數(shù)據(jù)為0,填工商年報資產(chǎn)狀況信息時填0過不了,所以我把資產(chǎn)總額和負債總額填了0.001,這樣有問題嗎
蚯蚓糞和蚯蚓一樣的稅率嗎?
老師,咨詢您一個問題: 1.我公司主要銷售門窗,是代理商的形式,現(xiàn)在承包了一個工程業(yè)務(wù),銷售貨物和安裝是分開簽訂合同的,銷售開的13%的發(fā)票,安裝開的9%的發(fā)票。這種開票方式對嗎?我看了有些資料顯示,外購的門窗進行銷售安裝,應(yīng)該統(tǒng)一按照13%或者統(tǒng)一9%來開票,那我們就可能多交或者少交稅了嗎? 2.還有就是,如果按照分開13%和9%合理開票的話,安裝部門可不可以選擇簡易計稅呢,是不是只要總包方同意簡易計稅,我們就可以開3%的發(fā)票呢?
老師去年企業(yè)所得稅收入多報10萬,增值稅和帳都是對的,怎么改,是需要改匯算清繳嗎
老師從這個表中如何看出單位繳納和個人繳納部分呢?
為啥124300現(xiàn)金流量表不體現(xiàn)呢?這筆是退回的貨款
老師,汽車服務(wù)公司,給平安公司做理賠維修汽車,開發(fā)票的時候,發(fā)票名稱應(yīng)該選擇什么?勞務(wù)*汽車維修?第一個大類選擇勞務(wù)可以嗎?開成勞務(wù)*修理修配勞務(wù),可以嗎?不太確認大類和后面的小項該選擇什么
業(yè)務(wù)送燕窩給客戶,怎么入帳合理
老師,做財務(wù)要情商高,要會管人,要會相處是嗎
是申報的個人所得稅系統(tǒng)里刪除了一個人的工資,企業(yè)所得稅我該怎么調(diào)整
職工薪酬明細表在你的工資薪金一行實際金額和稅收金額減去這個人的。
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你好是的,是這么做的。
老師!那涉及到20年9月份到12月份的也在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你能修改二零年的匯算清交嗎?不能修改的話可以在二一年。
那如果在21年里的調(diào)整的話就是多減20年工資9月到12月的工資對嗎?那做賬憑證有什么要求的嗎?老師
對的是的,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤,分配未分配利潤。
當時做了支付嗎?如果做了的話,需要收回錢來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
那這憑證是要做在21年12月份里的,還是可以做在今年22年的賬務(wù)里的老師
可以的,可以這么做的。