你好,你好,做更正就行了。借銷(xiāo)售費(fèi)用貸管理費(fèi)用。
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)下。就是企業(yè)2月3月都計(jì)提了社保;但是剛好因?yàn)橐咔?,社保有?yōu)惠,所以3月一次性繳納并減少金額,要沖減掉之前的社保,可是我們企業(yè)計(jì)提的時(shí)候是做了借不同部門(mén)的費(fèi)用,然后貸應(yīng)付職工薪酬-社保-企業(yè)或者個(gè)人?,F(xiàn)在沖減,我統(tǒng)計(jì)出了個(gè)人和企業(yè)社保應(yīng)該沖掉多少,但我不知道之前計(jì)提的費(fèi)用該怎么處理,我分不出來(lái)各部門(mén)應(yīng)該沖多少。
老師,老師課程里說(shuō),社保個(gè)人繳納部分在計(jì)提工資的時(shí)候已經(jīng)體現(xiàn)了,所以在計(jì)提社保的時(shí)候,只計(jì)提公司承擔(dān)的部分就可以。前半句沒(méi)懂,在計(jì)提工資的時(shí)候怎么體現(xiàn)個(gè)人繳納社保那部分了?計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,沒(méi)體現(xiàn)?
老師,計(jì)提社保時(shí)以前沒(méi)有劃分部門(mén),現(xiàn)在要把以前的賬沖減管理費(fèi)用,放到銷(xiāo)售費(fèi)用里嗎,還是現(xiàn)在開(kāi)始劃分部門(mén)就行
老師好,計(jì)提員工工資的時(shí)候必須根據(jù)員工所屬的部門(mén)不同分成管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用去計(jì)提嗎,能不能全放到管理費(fèi)用里面,因?yàn)楣静块T(mén)太多,我覺(jué)得放在管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里面都是對(duì)利潤(rùn)的抵減,沒(méi)有什么本質(zhì)的差別
老師好,公司員工發(fā)生的費(fèi)用必須要分部門(mén)核算嗎,我把行政和財(cái)務(wù)以及領(lǐng)導(dǎo)的放在管理費(fèi)用,其他本質(zhì)上都是銷(xiāo)售部門(mén),只是銷(xiāo)售部門(mén)分了10個(gè)部門(mén),有必要按每個(gè)部門(mén)分開(kāi)核算嗎,還是全部放銷(xiāo)售費(fèi)用核算就行了
企業(yè)注冊(cè)資本證明,怎么證明?是要驗(yàn)資報(bào)告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險(xiǎn)有1000元的余額,我不知道這個(gè)數(shù)字是咋來(lái)的,但是現(xiàn)在保險(xiǎn)不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機(jī)設(shè)備記到管理費(fèi)用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅補(bǔ)稅怎么補(bǔ)繳,賬怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理方面的問(wèn)題
老師您好!我想問(wèn)我前兩個(gè)月做賬的時(shí)候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴?xiě)分錄了,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他收益。判斷對(duì)錯(cuò)
老師公戶(hù)7月我沒(méi)建賬,李波給公戶(hù)上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號(hào),又拿公戶(hù)給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個(gè)體工商戶(hù)核定的,交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得之后,里面的錢(qián)都可以取出來(lái)使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動(dòng)設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問(wèn)下上市公司的財(cái)報(bào)通過(guò)哪些途徑可以查詢(xún)?
所以老師還是要把別的部門(mén)的社保調(diào)整過(guò)來(lái)對(duì)吧
你好 是的 是這樣的意思 的?