你好!長期應付款你沒有還完繼續(xù)還就行 第一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 第二:發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 第三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應繳稅費等 第四,清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
老師請問公司購買固定資產(挖機),每月還款借長期應付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產負數,貸長期應付款負數,借固定資產,借應交稅費—應交增值稅進項稅額,貸長期應付款,這樣分錄做下來,長期應付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
老師,公司買車花56萬,借:固定資產/貸:長期應付款 年末車賣給個人了,怎么做分錄呀,之前的固定資產和長期應付款怎么辦
老師,公司的運輸車(固定資產),沒錢還貸款,被拍賣了,這個要怎么做會計處理呢,還有就是固定資產清理和長期應付款之間的差額是走什么科目呢,
老師,您好,公司貸款買的汽車,貸款的利息是416,我把利息計入固定資產的成本當中,分錄是借固定資產貸長期應付款,支付利息的時候,借長期應付款貸銀行存款,我該怎么調賬呢
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產分錄:2022年買了一臺車137000元(因為是內賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當時入固定資產分錄是:借固定資產-運輸設備 137000 貸:長期應付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現在這臺車要以長期應付款余額73800.23元出售給個人。請問現在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
老師好!我公司新買一臺油電混合車,車款151800,廠補8000,實際車款是143800,車貸12萬,付首付款是151800-120000=31800,付新車上牌等費用是1610,請問老師這筆分錄怎么做?謝謝!
跨月沖紅發(fā)票 9月重新開出,10月會進項稅額轉出嗎,具體步驟怎么申報
請問購買積分卡送客戶怎么入賬
業(yè)務招待費扣除標準是發(fā)生額的百分之60或收入的千分之5熟低計量是吧
跨月沖紅發(fā)票 稅務上怎么提現
請問一下老師,1.產假工資怎么算,2.生育津貼什么時候可以申請
老師,請問公司轎車時間長了報廢處理,會計核鼻分錄?需要哪些資料?
宋生老師你在嗎 咨詢個問題
如果車輛經銷商A公司,將車賣給中間商B公司11萬,B公司又將車賣給C公司(最終客戶)13W,最后是按照最終價格13萬來計算購置稅的嗎,經銷商待辦的車輛購置稅發(fā)票納稅人是C公司么
請問子公司與母公司之間的借款往來如何做合并報表抵消分錄
老師,這個貸款車,賣個人了,直接個人就去還這個長期應付款了,和我公司就沒關系了
你好!那你在上面第三步 第三、處置的收入銀行存款改成長期應付款 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應繳稅費等
老師這固定資產清理是按照賣個人開發(fā)票的3000清理。還是按照56萬呀
你好!你是收了3600,還剩了比如30萬貸款,也是他去還是嗎