 
                            ?你好 ;? 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? ? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配去? ?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好~我想問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),本年利潤(rùn)貸方有余額,這個(gè)需要處理嗎?
20年時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)沒(méi)有做好,導(dǎo)致期末有余額,如果要更正賬要怎么處理?
如果發(fā)現(xiàn)科目余額表的本年利潤(rùn)有期初余額怎么辦?2022年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要加上這個(gè)期初余額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 , 我1月份賬里面, 本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配, 導(dǎo)致科目余額表需要本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的兩個(gè)科目相加才能等于利潤(rùn)表的期末余額, 這樣可以嗎
賬上進(jìn)項(xiàng)金額跟實(shí)際對(duì)比多了20萬(wàn)沒(méi)處理,做了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致未分配利潤(rùn)期末期初和凈利潤(rùn)有20萬(wàn)的差額,這個(gè)怎么處理?
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢(xún)一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來(lái)確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺(jué)也沒(méi)有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來(lái)處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話(huà)了。不過(guò)如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話(huà)是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生的廂貨車(chē)審車(chē)費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷(xiāo))怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


就把20年的那一筆紅沖掉,重新結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
?你好 ;? 。你之前做錯(cuò)了嗎 ? 那就紅沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)即可。 對(duì)的? ?