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老師,我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%稅務(wù)優(yōu)惠政策,繳稅時(shí)直接少繳稅,那加計(jì)的這部分怎么記賬啊

2022-06-22 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-22 15:47

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-06-22
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額? 貸:其他收益/遞延收益
2024-04-02
你好,這個(gè)是用你最終實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
2024-12-17
1.附加稅減免了,繳多少就計(jì)提多少 2.增值稅加計(jì)扣除的,賬上正常計(jì)提,繳稅的時(shí)候優(yōu)惠的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,可以
2022-05-11
您好,你看你的申報(bào)表啊。23年的匯算清繳的報(bào)表。
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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