借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,我們公司2019,2020年賬上有研發(fā)費(fèi)用科目,但當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)展進(jìn)行加計(jì)扣除,今天稅局讓我們寫放棄研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的說明書,那如果我們放棄了,2021年能享受加計(jì)扣除政策嗎?直接在說明書寫清楚只放棄2019年和2020年的可以嗎?
請(qǐng)問老師,我們能享受稅收優(yōu)惠,但是賬務(wù)上我想請(qǐng)教一下,1.附加稅減免了就是是繳多少就計(jì)提多少對(duì)嗎?賬上不體現(xiàn)減免的。2.增值稅加計(jì)扣除的,賬上正常計(jì)提,繳稅的時(shí)候優(yōu)惠的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?謝謝老師
老師,我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%稅務(wù)優(yōu)惠政策,繳稅時(shí)直接少繳稅,那加計(jì)的這部分怎么記賬啊
老師,您好,請(qǐng)問我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,那我這月實(shí)際繳的增值稅比計(jì)提的要少,我怎么處理啊
某單位,享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除政策,現(xiàn)在是十二月,本月沒有開發(fā)票,不用繳納增值稅,問題的,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的那部分我沒有抵減,在財(cái)務(wù)上需要做賬嗎,如何做
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳