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某單位,享受進項稅加計扣除政策,現(xiàn)在是十二月,本月沒有開發(fā)票,不用繳納增值稅,問題的,進項稅加計扣除的那部分我沒有抵減,在財務(wù)上需要做賬嗎,如何做

2023-01-04 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 11:17

你好,賬上不用做處理的。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:17

這個只填寫表格就行。

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你好,賬上不用做處理的。
2023-01-04
你好? ?你就補做加計扣除的分錄就行了。? ? 補做 之后 在去核對留抵進項稅 金額是否一致? ?你本身這個加計扣除? 應(yīng)該是要計入借應(yīng)交稅費 貸 其他收益? 銀行存款
2021-05-08
你這個對應(yīng)需要做借xx 負數(shù), 借進項稅額,轉(zhuǎn)出做借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就一致了, 2你好,這個附表4之前實際抵減嗎,實際抵減,你這個對應(yīng)納稅調(diào)減 填寫,這個你這個對應(yīng)做分錄,借為交增值稅,負數(shù),貸營業(yè)外收入 負數(shù) 沖掉之前抵減的
2021-04-29
這個賬務(wù)處理和申報表需要同時體現(xiàn),否則會存在賬實不符,有稅務(wù)風(fēng)險。
2020-07-31
你好,第一個分錄是不是走反了?剩余的20萬不允許抵扣了。借利潤分配未分配利潤20萬 貸應(yīng)交稅費交增值稅減免稅款20萬
2025-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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