您好。 求投資凈現(xiàn)值時(shí),初始投資時(shí)1800已經(jīng)計(jì)入投資成本,做為現(xiàn)金的流出項(xiàng)。如果求凈現(xiàn)值過程中再折舊一次,會造成重復(fù)計(jì)入。 所以在求凈現(xiàn)值過程中,我們只把折舊的抵稅部分加回,而不計(jì)算折舊了。 希望能夠幫到您,謝謝。
請問這題求凈現(xiàn)值為什么不考慮固定資產(chǎn)的折舊呢?
老師,為什么這道題求凈現(xiàn)值的時(shí)候,資料1的1800,不折舊
老師,這道題算凈現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁床挥眉由险叟f的非付現(xiàn)成本
老師,這道題求凈現(xiàn)值,為什么營業(yè)期的折舊不用加
嗯老師想問一下這道題在計(jì)算資本支出的時(shí)候 為什么不不是(凈經(jīng)營長期資產(chǎn)增加加折舊) 為什么不考慮折舊呢 資本支出=凈經(jīng)營長期資產(chǎn)增加+折舊
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
是的,老師,我表達(dá)錯(cuò)誤了,它的答案是-1800+400×(P/A,10%,6)+500(P/A,10%,4)×(P/F,10%,6)+300×(P/F,10%,10)
這個(gè)沒把折舊抵稅部分加回來
您好。 如果不考慮所得稅的影響,是不需要把折舊抵稅加回的。 只有在考慮所得稅的影響時(shí),才需要把折舊抵稅加回,同時(shí),營業(yè)收入、營業(yè)成本、付現(xiàn)成本等都要計(jì)算稅后,即,各項(xiàng)流入流出*(1-稅率)。 希望能夠幫到您,謝謝。
謝謝老師
不必客氣,應(yīng)該的哈