做相反的會計分錄就可以了
老師,去年我做了一筆這樣的分錄,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅金 現(xiàn)在我要在系統(tǒng)里紅沖,應該怎樣做,只做了憑證也沒有在系統(tǒng)里面報稅
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應該是借銀行存款,貸應收賬款。我現(xiàn)在應該怎樣處理
老師咨詢一下,個稅退手續(xù)費我之前做了借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,當時我電子稅務局里面沒有申報無票收入(因為稅務局沒有去開通過申報不成功),現(xiàn)在去開通了,我分錄把之前多的主營業(yè)務收入沖出來,借:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-銷項稅,這樣行嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應是借應收款貸貸主營業(yè)務收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
1、借:應收賬款 50,000.00 貸:主營業(yè)務收入 48,543.69 應交稅金-應交增值稅 1,456.31 2、借:應收賬款 -50,000.00 貸:主營業(yè)務收入 -48,543.69 應交稅金-應交增值稅 -1,456.31 我的問題:上面1、2、是正常發(fā)票沖紅,現(xiàn)在的問題是1這張發(fā)票當時財務人為作廢了,但報稅盤沒有作廢,也沒有入賬,但稅局扣稅了,導致多交了稅款,現(xiàn)在開完沖紅才發(fā)現(xiàn)原發(fā)票沒有入賬,沒辦法在賬面做沖紅,現(xiàn)在的會計分錄怎么做,謝謝老師
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
我這是去年做的呢 不需要用以前年度損益的科目嗎
已經(jīng)匯算了,不需要用以前年度損益的科目。