你好,作廢也不用填負(fù)數(shù)的
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季度報表,因為有作廢發(fā)票,本期收入可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅
小規(guī)模納稅人,本季度申報收入數(shù)為負(fù)數(shù),要退稅,紅沖專用發(fā)票導(dǎo)致的退稅,利潤表的本期收入數(shù)怎么填寫,可以直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4季度報稅,增值稅是負(fù)數(shù),因為紅沖了3季度的發(fā)票,請問4季度的印花稅怎么報呀
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度作廢了一張一個點的專票,開了一張3個點專票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),但是還需要交稅款,增值稅報表應(yīng)該如何申報
我們是旅客運輸企業(yè),上面要求計提安全生產(chǎn)經(jīng)費,有點模糊,意思理解如下:1、2024年全年營業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計提,2000000乘以0.015除以12,每月計提2500元,對嗎?2、到2025年底等于計提30000元,使用安全經(jīng)費時,沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對不對?請老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價值變動20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時,將原計入公允價值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價值變動損益20000。這道題只有5個空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價450000元,另支付交易費用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價為420000元,含交易費用16000元和增值稅額960元,款項全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報繳納個稅的時候,因3月份工資表沒出來,無法申報,之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報,但是我現(xiàn)在五月申報的時候,累計收入只有3月的了,之前申報過的1-2月的工資累計不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計入管理費用?不計提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師好我是一般納稅人,今天開了普票,我這個月的進(jìn)項能抵扣今天的普票增值稅嗎
固定資產(chǎn)入賬錯誤,企業(yè)所得稅年報需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎,換是直接調(diào)稅收金額
老師,簽合同的時候是跟甲公司簽的,開票也是甲公司開的,現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問題,轉(zhuǎn)不進(jìn)去錢,現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進(jìn)賬,需要什么授權(quán)委托書嗎?還是需要提供其他什么說明?更符合會計法?
老師,我們公司不是工業(yè)企業(yè),是貿(mào)易公司,請問一下工商年報那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫?
開票500萬,利潤按百分之八算,交所得稅多少錢
老師,是填0是嗎? 昨天專管員打電話說讓核實一下這個風(fēng)險,寫情況說明,圖一圖二是專管員發(fā)我的圖片,圖三是我們四季度增值稅申報表,但是第一行銷售額和16行應(yīng)納稅額都是0呀,專管員說的是什么風(fēng)險呢 我們申報表就是收入為0,但是因為第四季度還在稅務(wù)局代開發(fā)票且預(yù)交稅款,所以有預(yù)交金額 專管員說的風(fēng)險是什么呢
那這個你們得和專管員確認(rèn)一下,看看是什么原因。
老師,忘記給你發(fā)圖片了,您看看,專管員只發(fā)了圖片,讓我們自己自查
有玉角的,你應(yīng)該把收入也填上
但是我們作廢發(fā)票>稅務(wù)局代開票金額,收入是負(fù)數(shù),但是由于有開票,所以現(xiàn)場還是預(yù)交了增值稅
作廢的發(fā)票不會有負(fù)數(shù)的
我們12月作廢的是8月份發(fā)票18萬,12月開了8萬多發(fā)票,預(yù)交2000多稅款
這個不是作廢是開紅字發(fā)票,是負(fù)數(shù)就要按照負(fù)數(shù)申報