你好,可以的,但是你贈送出去需要視同銷售。
中午不回答問題嗎?請老師看問題回答!
送客戶禮品開的專票,進(jìn)項可以抵扣嗎?
老師好,公司買的禮品送客戶,收到專票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?謝謝!
公司買禮品送客戶,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
老師您好,我們公司買了禮品,送客戶,怎么做賬呢,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
視同銷售什么意思???要交增值稅嗎
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款贈送出去借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,這個就是視同銷售需要繳納增值稅的。
老師,我收到票,記的庫存商品100,進(jìn)項稅是13;我銷售的時候,借銷售費用還是100,銷項是13,表示我沒有抵扣進(jìn)項,也沒交稅啊
你好,你的銷項,按照市場的價格乘以13%,不能按照你的成本價格乘以13%。
老師,我收到票,借:庫存商品100,進(jìn)項稅是13;我銷售,借:費用113 ,貸:庫存商品100 ,銷項稅13 。因為我買的100元就是市場價格
這樣的話,我進(jìn)和銷都是13,等于沒有抵扣,這樣理解,對嗎?
可以的,可以這么理解的。
那意思是如果是招待費,買的東西送人的,如果收到專票,就不應(yīng)該抵扣,是這樣嗎
你好,如果你借銷售費用,招待費貸銀行存款,這個是不允許抵扣的。
那我的理解是對的,那進(jìn)項稅需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,對嗎
對的是的,對的是的,對的是的。
老師,如果是送給個人的,是不是原則上那個人還要交個稅呢
你好 是的,偶然所得,20%。
就跟中獎、買彩票的性質(zhì)一樣嗎
偶然所得
你好 對的是的對的是的。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。