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老師好,公司買的禮品送客戶,收到專票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?謝謝!

2022-06-22 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 09:18

你好,可以的,但是你贈送出去需要視同銷售。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:19

視同銷售什么意思???要交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:19

借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款贈送出去借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,這個就是視同銷售需要繳納增值稅的。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:23

老師,我收到票,記的庫存商品100,進(jìn)項稅是13;我銷售的時候,借銷售費用還是100,銷項是13,表示我沒有抵扣進(jìn)項,也沒交稅啊

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:24

你好,你的銷項,按照市場的價格乘以13%,不能按照你的成本價格乘以13%。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:27

老師,我收到票,借:庫存商品100,進(jìn)項稅是13;我銷售,借:費用113 ,貸:庫存商品100 ,銷項稅13 。因為我買的100元就是市場價格

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:28

這樣的話,我進(jìn)和銷都是13,等于沒有抵扣,這樣理解,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:28

可以的,可以這么理解的。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:30

那意思是如果是招待費,買的東西送人的,如果收到專票,就不應(yīng)該抵扣,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:31

你好,如果你借銷售費用,招待費貸銀行存款,這個是不允許抵扣的。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:32

那我的理解是對的,那進(jìn)項稅需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:33

對的是的,對的是的,對的是的。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:33

老師,如果是送給個人的,是不是原則上那個人還要交個稅呢

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:34

你好 是的,偶然所得,20%。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:35

就跟中獎、買彩票的性質(zhì)一樣嗎

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:36

偶然所得

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:36

你好 對的是的對的是的。

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快賬用戶6203 追問 2022-06-22 09:37

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:39

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,但是你贈送出去需要視同銷售。
2022-06-22
不能抵扣的全額計入管理費用招待費。
2023-06-12
這個沒法抵扣進(jìn)項的哈
2023-02-06
同學(xué)你好 這個不能抵扣
2022-10-10
購買禮品贈送客戶收到的增值稅專用發(fā)票是不可以抵扣的,因為這在稅務(wù)中屬于用于集體福利或者個人消費的增值稅進(jìn)項發(fā)票不能抵扣。
2020-09-09
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