您好 借:管理費(fèi)用 200 借:制造費(fèi)用 600 貸:累計(jì)折舊 800
計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊15500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊10000元,行政管理部門計(jì)提折舊5500元。(會計(jì)分錄。)
31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)累計(jì)800元,其中管理部門應(yīng)提折舊,200元生產(chǎn)車間應(yīng)提折舊600元怎么做分錄?
12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬元,其中生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬元12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬元,其中生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬元,企業(yè)行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)一萬元(需要分錄)
本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊共800元,其中生產(chǎn)車間折舊600元,廠部折舊200元。編制會計(jì)分錄
30日計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊1000元。
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計(jì)。我估計(jì)就是總賬會計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會計(jì)了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?