你好 ; 要調(diào)整下 ; 借預(yù)付賬款貸應(yīng)稅票據(jù); 調(diào)整一筆分錄 ; 匯算之前沒(méi)有給 就得調(diào)增 處理的
您好,老師,求助,請(qǐng)您指教。 這張發(fā)票是今年才收到的,原來(lái)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候給遺漏了,沒(méi)把收到的發(fā)票計(jì)入費(fèi)用,但是,基本戶付款的回執(zhí)單,會(huì)計(jì)給計(jì)入應(yīng)付賬款借方了?,F(xiàn)在變成了預(yù)付款了。請(qǐng)問(wèn)老師這張發(fā)票,我今年應(yīng)該怎么處理?還能計(jì)入今年的管理費(fèi)用里嗎?
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會(huì)計(jì)分錄(我把一筆沒(méi)有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn),沒(méi)有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)票日期是去年的,我想把發(fā)票補(bǔ)入在去年,補(bǔ)錄的科目是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對(duì)應(yīng)還要更正哪個(gè)科目呢?
如果建賬把預(yù)付賬款,在錄入期初的數(shù)據(jù)錄成應(yīng)收票據(jù)怎么處理?去年的化肥費(fèi)發(fā)票今年才給……還能調(diào)整嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
發(fā)票入賬的時(shí)候按照應(yīng)收票據(jù)做的,直接分錄記賬就可以嗎
去年8月支付的,今年2已經(jīng)入賬,按照應(yīng)收票據(jù)入賬的……
你好,你不是說(shuō)是預(yù)付賬款,寫成了應(yīng)收票據(jù)了嗎
是的,今年換新的軟件,把預(yù)付賬款,做成應(yīng)收票據(jù)了
那你調(diào)整一筆分錄,看我上面寫調(diào)整
好的謝謝您
不客氣,希望能幫到你