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3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 1-3季度,每個季度存款預繳所得稅30000元 (2)年末計算全年應(yīng)交所得稅140 000元 (3)可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產(chǎn)30000元(4)應(yīng)納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債40000元(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 要求:寫出上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。

2022-06-21 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-21 09:06

同學你好 1、借:應(yīng)交稅費30000 貸:銀行存款30000 2、借:所得稅費用140000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅140000 3、借:遞延所得稅資產(chǎn)30000 貸:所得稅費用30000 4、借:所得稅費用40000 貸:遞延所得稅負債40000 借:本年利潤150000 貸:所得稅費用150000

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同學你好 1、借:應(yīng)交稅費30000 貸:銀行存款30000 2、借:所得稅費用140000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅140000 3、借:遞延所得稅資產(chǎn)30000 貸:所得稅費用30000 4、借:所得稅費用40000 貸:遞延所得稅負債40000 借:本年利潤150000 貸:所得稅費用150000
2022-06-21
你好,同學 1-3每個季度 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅30000, 貸:銀行存款30000 借:所得稅費用140000, 貸:應(yīng)交稅費140000 借:遞延所得稅資產(chǎn)30000, 貸:所得稅費用30000 借: 所得稅費用40000, 貸:遞延所得稅負債40000 借:本年利潤150000, 貸:所得稅費用150000
2022-06-23
你好,同學 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅30000, 貸:銀行存款30000 借:所得稅費用140000, 貸:應(yīng)交稅費140000 借:遞延所得稅資產(chǎn)30000, 貸:所得稅費用30000 借: 所得稅費用40000, 貸遞延所得稅負債40000 借本年利潤150000, 貸:所得稅費用150000
2022-06-20
你好! 業(yè)務(wù)1 1-3季度 借所得稅費用30000 貸應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅30000 借應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅30000 貸銀行存款30000
2022-06-22
你好,同學,題目不全
2023-04-01
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