您好 是可以的。 請問還有什么可以幫您
老師,你好 我們公司建在湖南,董事長住在東莞,每回一次東莞都會產(chǎn)生一些交通費和餐會,有時還有一些購酒的費用,像這些費用我是記到差旅費還是招待費里面呢?此次酒的費用有三萬多元。 我們公司在工商登記是只有一個股東,但實際的有三個,都在東莞,他們是只出資,不參與管理,所以董事長每次回去都會有一些餐費,酒費,交通費的!
為召開董事會會議而產(chǎn)生的一系列費用,像住宿費,餐費等,都可以放在董事會會中列支嘛?
我們公司是做舞臺策劃制作的,策劃、搭建等一系列活動,當中會用到外包的勞務人員,在項目實施中會產(chǎn)生這些人員的餐費、住宿費成本,我們一般會做到策劃成本里面,本身也是因為策劃項目本身產(chǎn)生的成本,稅局意思說這樣做到招待費里面,覺得稅局不合理,因為招待費有比例,超過比率不能稅前列支,我這個屬于招待費不
我們公司是做舞臺策劃制作的,策劃、搭建等一系列活動,當中會用到外包的勞務人員,在項目實施中會產(chǎn)生這些人員的餐費、住宿費成本,我們一般會做到策劃成本里面,本身也是因為策劃項目本身產(chǎn)生的成本,稅局意思說這樣做到招待費里面,覺得稅局不合理,因為招待費有比例,超過比率不能稅前列支,我這個屬于招待費不
我們公司是做舞臺策劃制作的,策劃、搭建等一系列活動,當中會用到外包的勞務人員,在項目實施中會產(chǎn)生這些人員的餐費、住宿費成本,我們一般會做到策劃成本里面,本身也是因為策劃項目本身產(chǎn)生的成本,稅局意思說這樣做到招待費里面,覺得稅局不合理,因為招待費有比例,超過比率不能稅前列支,我這個屬于招待費不
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調整,提取盈余公積是內部一增一減,不用調整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉出嗎同時補記收入還是說轉內銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
請問還有什么可以幫您