你好,這個(gè)項(xiàng)目所有的成本費(fèi)用你有原始憑證嗎 在研究階段的做到研發(fā)支出費(fèi)用化里面 開發(fā)階段的做到研發(fā)支出資本化里面研究階段的需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,月末在結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

老師,研發(fā)費(fèi)用如何按立項(xiàng)來 歸集?麻煩詳細(xì)告之下謝謝
老師 關(guān)于公司內(nèi)部研發(fā)立項(xiàng) 我研發(fā)支出-費(fèi)用化/資本化分了項(xiàng)目核算 我期末研發(fā)費(fèi)用歸集轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 這個(gè)管理費(fèi)用還需要分項(xiàng)目核算嗎 本身我們費(fèi)用分了部門 就不需要分項(xiàng)目了吧
老師,我們新立了個(gè)項(xiàng)目,我需要如何歸集研發(fā)費(fèi)用
老師,我們委外研發(fā)是不是也要有立項(xiàng)報(bào)告才能歸集研發(fā)費(fèi)用阿
你好,請問下,我們公司去年評(píng)為高新企業(yè)了,請問下高新企業(yè)是每年都要研發(fā)立項(xiàng),研發(fā)費(fèi)用歸集嗎
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎
老師 我們在國外開的店鋪 給國外運(yùn)輸?shù)呢浧?國外店鋪售賣后是需要給國內(nèi)回貨款的(回的是售賣的) 還有國外掙的錢也需要回到國內(nèi)給老板 但是利潤為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務(wù)流程如下 1. 采購商品進(jìn)云倉后云倉系統(tǒng)會(huì)通知旺店通增加庫存。 2. 電商平臺(tái)賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉發(fā)貨,云倉發(fā)貨后又會(huì)告訴旺店通扣減庫存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺(tái)推到旺店通的是售后單,這時(shí)旺店通并不推單到云倉,云倉收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對不上,按照這個(gè)流程,存貨對不上的問題最有可能出在哪里?

