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樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報(bào)八月份的稅的時(shí)候,勾選認(rèn)證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時(shí)候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個(gè)叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個(gè)活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少?zèng)]送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
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