您好 月銷售額低于10萬,教育費附加和地方教育費附加減免,在電子稅務(wù)局申報的時候,數(shù)據(jù)是自動為0
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據(jù)財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務(wù)人免征教育費附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務(wù),是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應(yīng)交稅費-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費用?
月銷售額低于10萬,教育費附加和地方教育費附加減免,在電子稅務(wù)局申報的時候,數(shù)據(jù)是自動為0還是需要手工更改一下?
我是一般納稅人,為什么在附表五我申報的時候提示按月銷售額不超過10萬的納稅人免征教育費附加和地方教育費附加,附加稅不管是一般納稅人還是小規(guī)模現(xiàn)在都是減半征收嗎?
政策依據(jù): 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》 財稅〔2016〕12號第一條: 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元繳納義務(wù)人免征教育費附加。 如果開了專票,但是專票和普票一起不超過30萬,要不要繳納教育費附加和地方教育費附加?城建稅怎么優(yōu)惠
老師,我想請問一下就是我司是一般納稅人,每個月開票幾十萬左右,但是上個月只開了6萬的發(fā)票,然后申報增值稅附加稅,教育費附加和地方教育附加顯示減免了,但是有感嘆號在,所以那個條例(按月納稅的銷售額不超過10萬的納稅人免征)我能享受嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費,第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細(xì)中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?