你好,如果你們單位是購買方的話,這個發(fā)票需要退回去的,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師還是這個問題,沒明白,麻煩您再教一下, 老師我還是不理解你的意思。這個實際收入是賣出去的貨物和賣出去的軟件加在一起的收入還是指軟件部分的收入?而且賣軟件的這部分,它不像貨物有一一對應(yīng)的進(jìn)項,要怎么分?jǐn)偰??不能把銷售貨物的那部分進(jìn)項用在軟件里面呀!像水電費,房租進(jìn)項應(yīng)該是銷售貨物跟銷售軟件平均分?jǐn)倖??還是按什么比例分?jǐn)??其他的也沒有進(jìn)項了吧
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當(dāng)時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個進(jìn)口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進(jìn)時的進(jìn)項稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,我想問下,我們是賣商品的公司。賣了一批貨物,后面有幾個貨物退款不買了。 這退款的不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧。只需要以實際賣出的貨物入賬吧?
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
人家之前給你開的是專票的嗎?
我們是賣出去的
你之前給他開了發(fā)票嗎?開了發(fā)票,你需要開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入。