借應(yīng)收賬款b,貸應(yīng)收賬款a。

請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費(fèi)。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請問是這樣嗎?
我先用公司給個人打錢,借,其他應(yīng)收款—某某,貸銀行存款,但是他沒過多久又給我打回來了,這個分錄我應(yīng)該怎么寫。
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個寫錯了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師,我公司收了一筆錢,是a公司打的款,但是我記賬寫成了:借銀行存款,貸應(yīng)收帳款b,請問,我應(yīng)該怎么改回來
我公司給A公司開票10萬元,A公司暫未付款,賬目掛在借應(yīng)收賬款10萬,貸銀行存款10萬。后來A公司打款給我公司,做賬借銀行存款10萬,貸應(yīng)收賬款10萬?,F(xiàn)在因?yàn)槟承┰?,需要把錢退回給A公司,之后A公司會再打款回來。把錢退回給A公司要如何做賬?是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。還是貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸銀行存款。
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要專款專用 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫商品一批,當(dāng)月沒有銷售,10月銷售,用售價核算法(商品進(jìn)銷差價)會計分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計的時候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過審計的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表作為參考,做的嗎
老師您好,請問出口匯率是按申報月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購買的ERP系統(tǒng)是計入“無形資產(chǎn)”對吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請幫忙看看附圖這個怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補(bǔ)回來,匯算的時候我也沒有調(diào)增,可以嗎


不用沖紅了嗎
是的,這就是直接更正分錄就行。