您好,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—某
老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來(lái)比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來(lái)的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個(gè)人打過(guò)來(lái)的貨款我們轉(zhuǎn)給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 應(yīng)付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應(yīng)付款個(gè)人還掛著怎么處理?我寫的對(duì)嗎?
我先用公司給個(gè)人打錢,借,其他應(yīng)收款—某某,貸銀行存款,但是他沒過(guò)多久又給我打回來(lái)了,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫。
老師前面銀行回單沒有來(lái),我就借了管理費(fèi)用-工資貸,其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在銀行回單來(lái)了,我借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,我這個(gè)銀行回單來(lái)了的分錄的摘要怎么打好?
老師,對(duì)方公司以個(gè)人名義,給我們公司基本戶打貨款,這個(gè)時(shí)候我的分錄是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,我先掛其他應(yīng)付,但是什么時(shí)候我能給她沖掉呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
是不是其他應(yīng)付和其他應(yīng)收不能都有明細(xì)吧
您好,都有明細(xì)指的是?
比如我這個(gè)人又有其他應(yīng)付也有其他應(yīng)收
您好,這個(gè)是沒關(guān)系的呢
我入了個(gè)固定資產(chǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是自己會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),還是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊
入了固定資產(chǎn),不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
就掛著?不太明白,麻煩您了
對(duì)呀,就掛著呢,它不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
那我什么時(shí)候開始折舊啊
你好,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的次月開始折舊
謝謝 辛苦了
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。