是之前個(gè)人墊付的嗎?法人墊付嗎?
老師,九月有1000的費(fèi)用票,收到發(fā)票沒(méi)有銀行回單,做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊
往來(lái)款 出款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 回款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 那么在資產(chǎn)負(fù)債表上面,往來(lái)款的發(fā)生額還是增加了???怎么回款反分錄就沖平了呢?
老師銀行回單上注明服務(wù)費(fèi),是公司付給法人的,我可以借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-法人 再借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
老師們,我公司給個(gè)人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來(lái)會(huì)計(jì)處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來(lái)我才知道這款不回來(lái)了,對(duì)方給了張發(fā)票,我會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位??墒瞧渌麘?yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師前面銀行回單沒(méi)有來(lái),我就借了管理費(fèi)用-工資貸,其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在銀行回單來(lái)了,我借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,我這個(gè)銀行回單來(lái)了的分錄的摘要怎么打好?
老師內(nèi)賬,要是開(kāi)出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫(xiě)“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書(shū),沒(méi)有初級(jí)證書(shū)是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
是的,之前是法人墊付,現(xiàn)在銀行存款回單回來(lái)。摘要怎么打好
第一個(gè)法人墊付工資,第二個(gè)還個(gè)人的錢(qián)。
是的,摘要怎么打
法人墊付工資第一個(gè)摘要就是寫(xiě)這個(gè)。
還個(gè)人的錢(qián),這個(gè)也是這樣。
還法人的錢(qián)也寫(xiě)那個(gè)摘要嗎?
可以的 還個(gè)人的錢(qián),還法人的錢(qián),還他名字的錢(qián)都行