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老師,九月有1000的費用票,收到發(fā)票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊

2020-10-10 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 18:25

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2020-10-10
是之前個人墊付的嗎?法人墊付嗎?
2022-02-07
你好,你是收款還是付款?
2022-01-08
你好,付款1000元時沒開發(fā)票, 借其他應(yīng)付款1000, 貸銀行存款1000 取得發(fā)票 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款
2021-01-21
您好同學(xué),首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回
2021-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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