直接沖銷九月份的錯誤的分錄,重新更正處理。
老師,九月有1000的費用票,收到發(fā)票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊
8月付費用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細(xì)分錄寫給我下,謝謝
老師,九月份記賬,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師前面銀行回單沒有來,我就借了管理費用-工資貸,其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在銀行回單來了,我借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,我這個銀行回單來了的分錄的摘要怎么打好?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?