你好,是之前發(fā)生的業(yè)務(wù),可以按1%開具,你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)一下 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第6號(hào))明確,增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2022年3月31日前,已按3%或者1%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,應(yīng)按照對(duì)應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照對(duì)應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。 也就是說(shuō),今年4月1日以后,也并非完全不能開具1%征收率的發(fā)票,如果是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2022年3月31日前的業(yè)務(wù),仍應(yīng)按照當(dāng)時(shí)規(guī)定的征收率,開具相應(yīng)的發(fā)票。
老師晚上好,我有一個(gè)事情想咨詢一下,就比如說(shuō)有一份報(bào)價(jià)啊,然后呢用戶剛開始是說(shuō)不開發(fā)票的,但是他現(xiàn)在要開發(fā)票的話,那我應(yīng)該算他幾個(gè)點(diǎn)合適,這個(gè)要怎么去計(jì)算呢?
老師你好,我想咨詢一下,去年給客戶報(bào)價(jià)是按1個(gè)點(diǎn)報(bào)的價(jià),現(xiàn)在需要開專票,只能開一個(gè)點(diǎn),怎辦?
你好老師。公司是做茶點(diǎn)凍品行業(yè)13%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是13%?,F(xiàn)在是按照不含稅價(jià)格報(bào)價(jià)給客戶,客戶說(shuō)只補(bǔ)6—8個(gè)點(diǎn)稅率讓我司開13%的增值稅專票,那現(xiàn)在老板問(wèn)跟客戶溝通補(bǔ)多少個(gè)點(diǎn)對(duì)我司比較合理??請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)分析一下謝謝!
老師你好 問(wèn)下小規(guī)?,F(xiàn)在不是開一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票么 但是我客戶要三個(gè)點(diǎn)的專票 我可以給他開么
老師,我想問(wèn)一下我們給客戶報(bào)價(jià)是含9個(gè)點(diǎn)稅的價(jià),給客戶開票是開了13個(gè)點(diǎn)的專票,這樣算不算貼稅錢呢?
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),轉(zhuǎn)讓土地,土地增值稅,哪些成本費(fèi)用可以扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司開票了,對(duì)方直接微信轉(zhuǎn)賬給打到了銷售員那里,他現(xiàn)在直接現(xiàn)金給我,我存到銀行也是可以的吧。這樣的話就不需要那個(gè)業(yè)務(wù)員寫委托收款書了吧
銷售產(chǎn)品不應(yīng)該是13%的稅率嗎?這家公司開給我們的票怎么是3%的稅率
老師,要發(fā)票含稅加和不含稅價(jià)就差個(gè)13%增值稅
想咨詢一下各位老師,公司在年前在工商更換了名稱,現(xiàn)收到一張開具之前名稱的發(fā)票,業(yè)務(wù)也是之前未更名前簽訂的,請(qǐng)問(wèn)一下這會(huì)能入賬嗎
科目余額表的本年利潤(rùn)期末余額等于當(dāng)月報(bào)表的利潤(rùn)總額嗎
老師,你好,企業(yè)處理報(bào)廢了2萬(wàn)的打印機(jī)。收廢品的沒有開票,也沒有寫收據(jù),如果要不到收廢品的姓名和身份證,這個(gè)怎么處理比較好?
老師,動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移以交付為生效要件,什么以合同成立為生效要件來(lái),我記混了
老師,您好,我們是EXW方式出口,沒有實(shí)際墊付雜費(fèi),報(bào)關(guān)單雜費(fèi)那必須填嗎?
請(qǐng)教物業(yè)服務(wù)公司,提供換燈泡等簡(jiǎn)單的維修服務(wù)收費(fèi)60元,是開物業(yè)服務(wù)收入還是維修服務(wù),還是燈泡的價(jià)格開產(chǎn)品銷售發(fā)票?