你好 你主營是什么的 一般的嗎
老師晚上好,我有一個事情想咨詢一下,就比如說有一份報價啊,然后呢用戶剛開始是說不開發(fā)票的,但是他現(xiàn)在要開發(fā)票的話,那我應(yīng)該算他幾個點合適,這個要怎么去計算呢?
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點稅
老師想請教你一個問題啊,我是打個比方哈,比如說就是一個公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請那個代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會不會受牽連。比方說開票是我開的,但是發(fā)票是要開票人,不是我沒有關(guān)系嗎?
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應(yīng)商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發(fā)票開的時候,不應(yīng)該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現(xiàn)在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結(jié)算下來只有300萬,相當(dāng)于說合同價格跟那個結(jié)算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經(jīng)給他付到了300萬,這樣子的意思。
有個事情我想咨詢一下:他這樣的,就是可能有一個幾百萬的項目,要我給他做,然后呢,我可以用他的公司去開發(fā)票,去買什么建材的。我全部用他的公司,嗯,這個樣子的話呢,他就要扣我12個點的費用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己個人去做,他公司就要收我。八個點的那個稅,然后一共就是20個點,所以有可能是跟我個人簽合同,如果這樣是否有風(fēng)險,再者收取的費用是不是太好,而且可能把這個錢啊,一部分一部分的轉(zhuǎn)給我個人,轉(zhuǎn)給我個人的話呢,我就怕這個。錢如果多了,那個銀行那邊會不會會有影響啊,或者說是會被查之類的這些東西,我就想看這個事情怎么操作一下,所以我就想請教一下你。
老師累計折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費住宿費,可以抵扣進(jìn)項嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
嗯,對的,一般納稅人
主營是啥的,你們增值稅稅率多少 你們有進(jìn)項抵扣的嗎
稅率是13%,進(jìn)項有的。那第一行1.5匹的掛機(jī),它的進(jìn)價就是一千六,然后他說他賣給他一千六百五,那有50塊錢的毛利。
增值稅2% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅1% 這個是根據(jù)稅來的 最少加3.5%
老師你這個怎么計算出來的?老板說是6%
你們平時的增值稅稅負(fù)多少的 他算上了利潤了吧
1個點差不多了,算上了利潤了吧,這是什么意思呢?
你問下他怎么算的 算了哪些 根據(jù)稅負(fù),不算利潤是那些 你在核對下的
老師,我不是很理解……
那個不理解 你們交多少稅 加起來就可以 稅負(fù)率就是你繳納的稅費合計不是嗎