你好 你這個(gè)很少見(jiàn),這個(gè)你抓緊去繳納,只是收滯納金的
建筑行業(yè),7月一項(xiàng)政府項(xiàng)目開票收入4000萬(wàn)元,但是遇到了新疆疫情,延期3個(gè)月開工,發(fā)包方開具了工程延期證明,所以至今未產(chǎn)生施工成本,8月已繳納增值稅稅金180多萬(wàn),現(xiàn)在馬上面臨上千萬(wàn)的預(yù)交所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣處理更合適?申請(qǐng)延期納稅是不是可行?如果可以,具體怎么操作?
老師,我想問(wèn),建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒(méi)開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒(méi)開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)我們建筑施工2021年7月異地開票了,至今未辦理預(yù)繳稅金,會(huì)被處罰和加收滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:我建筑公司2021年12月繳納企業(yè)所得稅,由于發(fā)票未開,合同未約定,但錢已收到,增值稅達(dá)到納稅時(shí)點(diǎn),但2022年3月開票時(shí)才繳納增值稅,假如要罰款,這個(gè)滯納金怎么算?是2021年12月至2022年3月之間?還是2021年12月至今?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒(méi)有開票,未開票的沒(méi)有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒(méi)轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒(méi)轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒(méi)收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒(méi)發(fā)票不能稅前扣除嗎?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問(wèn)這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問(wèn),我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問(wèn)#老師,發(fā)行股票作為對(duì)價(jià)取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請(qǐng)幫我寫一個(gè)極簡(jiǎn)分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價(jià)確認(rèn)確認(rèn)銷售的損失 按市價(jià)確認(rèn)銷售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的