你好,非學(xué)歷培訓(xùn)就可以
老師你好,請問,我們主營蛋糕的生產(chǎn)?,F(xiàn)在新加業(yè)務(wù),幫其他企業(yè)二次加工包裝產(chǎn)品。對方要求開具增值稅專用發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)。請問這個(gè)我們營業(yè)執(zhí)照是不是要去新增內(nèi)容,還有我們公司能否直接開具勞務(wù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
我想問下:我公司是建安企業(yè),發(fā)包方收的標(biāo)書費(fèi)(不是招投標(biāo)的單位收的標(biāo)書費(fèi),甲方收的標(biāo)書費(fèi)),請問這個(gè)標(biāo)書費(fèi)是增值稅的應(yīng)稅范圍,那開具發(fā)票的稅目是其他建筑服務(wù),可是我們找不到其他建筑服務(wù)后面的類別,具體開票內(nèi)容是其他建筑服務(wù)-什么呢?
老師,你好。我們公司稅費(fèi)種認(rèn)定信息增值稅目是其他現(xiàn)代服務(wù),請問我們發(fā)生的青少年素質(zhì)培訓(xùn)費(fèi),發(fā)票項(xiàng)目具體開什么內(nèi)容?
老師,你好。我們公司經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資:教育投資及教育投資頂目的管理、投資咨詢:益智類玩具的設(shè)計(jì)開發(fā);青少年素質(zhì)培訓(xùn)。請問開發(fā)票可以開"非教育服務(wù)培訓(xùn)費(fèi)″嗎?另外發(fā)票還可以開其它什么項(xiàng)目?
老師,您好,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi),沒有開過發(fā)票,在稅局申報(bào)增值稅,開出來的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術(shù)服務(wù),這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
您好,大累類是非學(xué)歷教育,明細(xì)科目就是培訓(xùn)費(fèi)
謝謝老師,請問這個(gè)培訓(xùn)費(fèi),小規(guī)模納稅人增值稅是多少?
目前是1%嗎
你好,普票的話現(xiàn)在是免稅,專票的話是3%